25年報銷 借:其他應(yīng)付款——暫估 100 貸:銀行存款
沒有發(fā)票暫估的費用,我是如下操作 2021年 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款~暫估 到2022年匯算清繳沒有發(fā)票已經(jīng)納稅調(diào)增,那么賬目處理上貸方應(yīng)付賬款~暫估這個數(shù)據(jù)怎么沖掉呢?
我公司是小規(guī)模納稅人,2021年的時候暫估了一筆管理費用,其中有一筆20萬的款項一直沒收到發(fā)票,所以匯算清繳的時候進(jìn)行了費用調(diào)增,補(bǔ)交了稅。今天對方把票開給了我們,這筆費用做賬要怎么處理?(暫估時:借管理費用-暫估,貸應(yīng)付賬款-暫估;)
老師,去年暫估了費用 借:管理費用-房租暫估 貸:其他應(yīng)付款 今年1月份開了發(fā)票回來我如何沖賬
老師,我們?nèi)ツ昴甑讜汗绬T工的報銷費用,借:管理費用35000,現(xiàn)在收到了員工的發(fā)票,現(xiàn)在是如何賬務(wù)處理?需要沖銷該暫估么?匯算清繳如何申報?
老師,我們24年暫估了員工報銷 借方:管理費用——暫估 100貸方:其他應(yīng)付款——暫估 100 25年收到24年暫估的發(fā)票100,我們是需要如何賬務(wù)處理?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
2025年我不需要 沖銷:借方:管理費用暫估100(紅字) 貸方:其他應(yīng)付款——暫估(紅字) 借方:管理費用——藍(lán)字100 貸方其他應(yīng)付款——暫估100 借方;
可以那樣子的,沒問題的
但是您寫的不是直接走借方:其他應(yīng)付款暫估 貸方:銀行存款; 不知道到底怎么處理“ 還有調(diào)表不調(diào)賬有什么關(guān)系?
那個不影響的損益,你直接給報銷就行了