在主表100000的 第31行“減免所得稅額” 第31.1行增加:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 ?減免的20%
老師,我正在季度所得稅申報,風(fēng)險提示這句話1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元; 2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”,填報納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會計核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實。上面提示這句話,我沒有加速折舊,這個表難道我不是全填0么,這提示是讓我把資產(chǎn)的賬載金額要填進(jìn)去?
1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第26行“減免所得稅額”為:【0】元;2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第25行“應(yīng)納所得稅額”為:【0.01】元;3.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“109小型微利企業(yè)”為“是”;4.您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠,請前往A107040第1行填報享受更加優(yōu)惠的小微政策。。
尊敬的納稅人: 您公司在申報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時填報了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中“研發(fā)費用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠,請貴公司根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)等判斷是否符合享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠條件,若符合請及時更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報表。 收到了稅局的消息推送 因為我公司是高企,報所得稅時A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個提示是什么意思
低 未享受更優(yōu)惠的小微政策 1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第26行“減免所得稅額”為:【17364.91】元; 2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第25行“應(yīng)納所得稅額”為:【21706.14】元; 3.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“109小型微利企業(yè)”為“是”; 4.您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠,請前往A107040第1行填報享受更加優(yōu)惠的小微政策。 請問老師這是啥意思,匯算清繳里面的提示,而且我也找不到A107040表單
所得稅匯算清繳時,風(fēng)險提示:您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠,請前往A107040第1行填報享受更加優(yōu)惠的小微政策。。表單里面沒有A107040表,這怎么修改呢?
老師,公司是做建筑服務(wù)及材料方面銷售的,如果要開票開沙,就是建筑方面用的沙,這個就是買進(jìn)來的再賣給其他公司的,這種需要許可證嗎?稅務(wù)對這個沙有什么政策嗎?
合伙企業(yè)(律師事務(wù)所),總分機(jī)構(gòu)匯總納稅需要注意些什么
老師好,供貨商給我單位開打孔費用,我單位再開給客戶,這樣可以嗎
老師,建筑業(yè)揚塵污染補交之前21年至今的稅,大氣污染物當(dāng)量數(shù)怎么確定,。 排放量怎么確定,污染當(dāng)量值怎么確定,施工工期系數(shù)怎么確定
發(fā)票開錯了,得重開,我具體怎么操作?
老師你好:發(fā)票上可以不用上傳單位嗎?
兼職工資我們這邊幫客戶申報了勞務(wù)報酬,還要兼職人員去代開發(fā)票回來才可以稅前扣除是吧
請問注冊類型是汽車服務(wù)有限公司,主要經(jīng)營汽車貼膜,請問開發(fā)票應(yīng)該啊幾個點?
郭老師,買產(chǎn)房的發(fā)票,不是套的信息嗎,如果分次開,有規(guī)定分幾次開嗎,信息分散了,怎么抵扣和報稅
涉外申報沒報過,好像都是銀行那邊申報的,那過了賬期還沒收匯的,延期收匯是銀行報還是企業(yè)申報?
老師,我已經(jīng)填了,還是有提醒
那個只是提醒,計算正確就可以申報了