在主表的這個(gè)欄次填報(bào)減免的20% 31.1行: 增加減免的名稱:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅

1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第26行“減免所得稅額”為:【0】元;2.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第25行“應(yīng)納所得稅額”為:【0.01】元;3.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“109小型微利企業(yè)”為“是”;4.您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠,請(qǐng)前往A107040第1行填報(bào)享受更加優(yōu)惠的小微政策。。
學(xué)堂老師,匯算清繳里資產(chǎn)減值損失一直顯示未做納稅調(diào)整。您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【222631.09】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為:【0】元; 3.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報(bào)了金額,但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】未作申報(bào)或者申報(bào)的金額有誤,請(qǐng)核實(shí),實(shí)際是,我在A105090表里已填寫,問(wèn)一下老師如何操作呢?
1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【1785234.22】元; 2.您單位填報(bào)的《利潤(rùn)表》“資產(chǎn)減值損失”本期金額為:【0】元; 3.您單位填報(bào)的申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”金額與《利潤(rùn)表》中填報(bào)的“其他資產(chǎn)減值損失”兩者存在差異,若《利潤(rùn)表》中“資產(chǎn)減值損失”損失以負(fù)數(shù)列式的,兩者絕對(duì)值需要相等,請(qǐng)核實(shí)。老師我這咋弄,我這利潤(rùn)報(bào)表里是在資產(chǎn)減值損失和信用減值損失里,那我這年報(bào)里往哪填呢
1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【227946.03】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為:【-227946.03】元; 3.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報(bào)了金額,但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】未作申報(bào)或者申報(bào)的金額有誤,請(qǐng)核實(shí)。
老師,我剛才提交匯算清繳時(shí)出現(xiàn)了 1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第8行“公允價(jià)值變動(dòng)收益”為:【28074.61】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第7行第4列“(六)公允價(jià)值變動(dòng)凈損益”調(diào)減金額為:【0】元; 3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第7行第3列“(六)公允價(jià)值變動(dòng)凈損益”調(diào)增金額為:【0】元; 4.您單位申報(bào)的申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第8行“公允價(jià)值變動(dòng)收益”,在A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第7行第3列調(diào)增金額或第7行第4列調(diào)減金額是否進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整或調(diào)整是否準(zhǔn)確,請(qǐng)核實(shí)。 這個(gè)提示
一天公戶給私戶轉(zhuǎn)賬多少安全?就是10萬(wàn)?
企業(yè)一般的成本核算方法用,移動(dòng)加權(quán)平均法,還是月末一次加權(quán)平均法
已經(jīng)申報(bào)過(guò)的月份,其中的發(fā)票還能紅沖嗎?
老師,我司銷售人員出差住宿費(fèi)專用發(fā)票,稅金可以抵扣嗎?
公司開業(yè)裝修費(fèi)用計(jì)入什么科目
送客戶螃蟹和五糧液能直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個(gè)體戶查賬征收,買了一個(gè)人經(jīng)營(yíng)者的社保,但是我工資不申報(bào)經(jīng)營(yíng)者,我在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅用拿6萬(wàn)元,那我社保費(fèi)個(gè)人部分怎么處理
老師 公司銷售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開具發(fā)票時(shí) 是不是稅收分類編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺(tái)搜好像不太一樣(有的還是錯(cuò)的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類編碼可以嗎
老師,專利轉(zhuǎn)讓開專票還是普票,我們是受讓方


這原來(lái)就有啊
那個(gè)需要填在主表31和31.1行
策優(yōu)惠,請(qǐng)前往A107040第1行填報(bào)享受更加優(yōu)惠的小微政策。 提示里面讓我修改表單 可以表單里面沒(méi)有107040啊
A107040已經(jīng)取消了,直接填在主表31和31.1行,然后提交