在電子稅務(wù)局用法人賬號(hào)解除或者添加辦稅員,通常不需要法人用手機(jī)掃描。 以青島市電子稅務(wù)局為例,法人可登錄電子稅務(wù)局,依次點(diǎn)擊【賬戶中心】—【人員權(quán)限管理】—【現(xiàn)有辦稅人員】,在需要解除的人員信息后面點(diǎn)擊 “刪除”,即可解除實(shí)名辦稅關(guān)聯(lián)關(guān)系,無(wú)需法人手機(jī)掃描。添加辦稅員時(shí),可在相關(guān)模塊錄入辦稅員信息,然后由辦稅員以自然人身份登錄電子稅務(wù)局完成信息確認(rèn)即可,一般也不需要法人手機(jī)掃描
老師,現(xiàn)在電子稅務(wù)局網(wǎng)站一進(jìn)去就有個(gè)二維碼讓個(gè)人掃描下載個(gè)人所得稅app的,專項(xiàng)附加扣除是這個(gè)月就要在手機(jī)上添加嗎?
老師 怎么在電子稅務(wù)局上添加我的信息 這樣就不用每次登錄都要法人掃臉了
請(qǐng)問老師,新電子稅務(wù)局,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或者法人賬戶登錄之后,添加辦稅人員時(shí)需要掃臉嗎?
請(qǐng)問老師,在電子稅務(wù)局以法人的身份登陸,怎么解除公司某位辦稅員?需要法人掃碼嗎?
我公司需要在網(wǎng)上電子稅務(wù)局開發(fā)票,我用公司稅號(hào)、法人的手機(jī)號(hào)碼、密碼登錄的,因?yàn)槭鞘状伍_發(fā)票需要掃二維碼驗(yàn)證一下,但是法人年紀(jì)大了又在外地出差,他實(shí)在不會(huì)。我想問下我可以用我的手機(jī)電子稅務(wù)局登錄他的個(gè)人賬號(hào),掃二維碼驗(yàn)證嗎?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬(wàn)元從非關(guān)聯(lián)公司購(gòu)入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對(duì)乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長(zhǎng)投時(shí)的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
老師,你好。請(qǐng)問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個(gè)月繳納社保,我計(jì)提時(shí),是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對(duì)公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項(xiàng)到原法人代表的個(gè)人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊(duì)按實(shí)際使用柴油量,按實(shí)際使用量每天付款。價(jià)格以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)掛牌價(jià),含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個(gè)體工商戶更正增值稅申報(bào)數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計(jì)稅呢