利潤表現(xiàn)在有利潤嗎
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師,我匯算清繳因為有納稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費,費,支付費用沒有發(fā)票等),導(dǎo)致需要補水,所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財務(wù)報表-年報,這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)修改嗎?因為這個表是填在所得稅申報表前的,數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
老師,小微企業(yè),23年第三季度的財報和企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)有有誤,我直接修改了第四季度的財報,第四季度的利潤表我直接更改了全年累計數(shù)列的數(shù)據(jù),然后根據(jù)這個累計數(shù)申報了第四季度的所得稅申報表,請問這樣操作會不會有風(fēng)險?會不會被稅務(wù)局追責(zé)?
老師你好!我想更正去年第四季度的財務(wù)報表,財務(wù)報表我知道如何更正,但是那個聽就企業(yè)所得稅匯算清繳報表也要更改,我就改了一個預(yù)付款項的數(shù)不對,那我如何更正企業(yè)所得匯算清繳報表,我沒有做個匯算清繳,目前就是做小規(guī)模的做賬報稅
老師您好!我想請教一下,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局去年第四季度財務(wù)報表和我賬套里面的資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付款項的數(shù)字有出入,我更改了第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付款項的數(shù)字,那第四季度的企業(yè)所得稅匯算清繳不是做過了,影響嗎,那個也要更改嗎,我還不會呢,沒做過個稅匯算清繳
老師,請問企業(yè)2025年收到拆遷款1000萬,稅務(wù)局已同意分三年,2025-2027計入相應(yīng)應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅,請問企業(yè)這幾年都是虧損,是否能彌補虧損,另外分期計入應(yīng)納稅所得額后能否根據(jù)企業(yè)目前的小微企業(yè)現(xiàn)狀,享受300萬以內(nèi)瘦瘦優(yōu)惠政策,謝謝
工作中電腦賬月末需要填寫明細(xì)賬,固定資產(chǎn)卡片賬這些嗎?
老師,公司租的房子維修,換了材料和人工,報銷只開了維修費-勞務(wù)費的發(fā)票,這樣可以嗎?還是材料開一份發(fā)票,人工開一份發(fā)票?
資產(chǎn)負(fù)債率是資產(chǎn)除負(fù)債嗎
老師您好,請問下個人操作變更股權(quán)如何操作呢?我進入個人電子稅務(wù)局沒有變更股權(quán)的選項怎么回事呢?
我們公司打算二賬合一,我在想,進銷存這個模版怎么操作,一出貨就給客戶開票?采購還能暫估,但是收入可不能呀,外賬是以開票確認(rèn)收入,如果合一了,我出庫的貨物要確認(rèn)收入,那我開票的呢,之前內(nèi)賬時以出貨確認(rèn)收入,我是搞不懂了
網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)款備注提現(xiàn),用于發(fā)放員工節(jié)日福利費,做賬時需要哪些附件資料?
本次預(yù)繳了稅金3萬,也開具了相應(yīng)發(fā)票,但是因為甲方又付不了那么多錢了,所以沖紅又重新開具新發(fā)票。現(xiàn)在預(yù)繳的稅金怎么處理呢?
你好,做了無票收入,稅務(wù)局會問嗎,這個無票收入最后是不是不用調(diào)增呢?
老師,我想問問公司是5月新成立的商貿(mào)公司,第二季度有進項沒銷項,第二季度印花稅之前同事0申報,我現(xiàn)在不想更正第二季的,第二季度的印花稅數(shù)可以直接補在第三季度的計稅依據(jù)金額那一起申報嗎,還是必須要更正申報?
是的,想?yún)R算再交,現(xiàn)在只更正第四季度的報表,其他準(zhǔn)確,就是利潤要調(diào)一下
不可以 你利潤表不要有利潤,因為你預(yù)繳的時候,你有利潤就需要正常交稅了。不交稅的話,它報表一直顯示沒有申報成功。
你不想在季度申報的時候交稅,你去調(diào)整