你好,如果沒有其他的業(yè)務(wù),你紅沖和正數(shù)發(fā)票金額是一樣的,一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)就是0。
跨月紅沖了3張發(fā)票,然后又重新開具了幾張,開票軟件上為什么重新開具的金額不在稅盤發(fā)票查詢當(dāng)月的合計(jì)數(shù)那?
9月紅沖了一張22年的發(fā)票,然后又重新開了一張,數(shù)量單價(jià)金額一樣,成本用沖了重新做嗎,因?yàn)閷?duì)方忘了在當(dāng)年認(rèn)證,所以要求重新開
老師,24年紅沖了23年的一張發(fā)票,在24年1月又重新開具了金額不變的發(fā)票,只是稅率發(fā)生了變化,這個(gè)銷項(xiàng)是不是相當(dāng)于24年1月抵減了呢???
小規(guī)模在24年11月開具增值稅專用發(fā)票,開具名稱為*現(xiàn)代服務(wù)*采購項(xiàng)目,25年1月紅沖后重開,開票內(nèi)容為項(xiàng)目的合同內(nèi)容明細(xì)有三十條,24年做賬的時(shí)候已經(jīng)做了其成本,但是重新開票后原成本和開票明細(xì)無法一一匹配,請(qǐng)問這個(gè)新開的發(fā)票需要如何做賬
數(shù)電發(fā)票24年底的發(fā)票25年紅沖完又重新開了紅沖這張發(fā)票為啥25年本季度顯示發(fā)票開具合計(jì)金額為0
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機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料