你好,他給你定了360000 你你現(xiàn)在沒有超過的話就按照36萬來乘以1%交。增值稅

請問老師 我們是個(gè)體戶,目前不知道是查賬征收還是核定征收,比如我們第一季度是30萬.第二季度是60萬 但是一年總營業(yè)額是160萬的情況下,第二季度申報(bào)時(shí)就要繳稅的吧?那么一年是沒超180萬的話這個(gè)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)所得該怎么繳稅或者退稅呢?因?yàn)槲揖偷诙径瘸耍悄甓葲]超???
老師你好,我是小規(guī)模個(gè)體戶,2022年1一6月申報(bào)經(jīng)營所得是查賬長征收,7一12月稅局給我核定成了定期定額征收,應(yīng)納稅經(jīng)營額為5萬,請問是每個(gè)月只能開5萬的票嗎,一個(gè)季度只能開15萬的票嗎?那增值稅和經(jīng)營所得稅季度還用申報(bào)嗎?謝謝
老師,問一下,個(gè)體戶,核定征收,核定額是35000,前兩個(gè)季度沒有開超30萬,可是第三季度開了40萬,這個(gè)要怎么算他家的個(gè)人經(jīng)營所得啊。因?yàn)楝F(xiàn)在的普票免稅政策,老實(shí)講,他家第四季度也會(huì)開超的,我這個(gè)不會(huì)算也不會(huì)預(yù)估
某地針對開票額不超過500萬的個(gè)體戶有核定征收政策,其中商貿(mào)行業(yè)核定利潤率為7%(或者說應(yīng)稅所得率為7%),2022年該地某商貿(mào)類個(gè)體戶開了發(fā)票100萬(普票),其中第一季度開票額為46萬,第二季度開票額為46萬,第三季度開票額為4萬,第四季度開票額為4萬,問該個(gè)體戶2022年實(shí)際繳納稅收為多少?
某地針對開票額不超過500萬的個(gè)體戶有核定征收政策,其中商貿(mào)行業(yè)核定利潤率為7%(或者說應(yīng)稅所得率為7%),2022年該地某商貿(mào)類個(gè)體戶開了發(fā)票100萬(普票),其中第一季度開票額為46萬,第二季度開票額為46萬,第三季度開票額為4萬,第四季度開票額為4萬,問該個(gè)體戶2022年實(shí)際繳納稅收為多少?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問題,你說原材料進(jìn)來了對方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會(huì)原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除?
請問:講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬


生產(chǎn)經(jīng)營所得,是360000*2%=7200 然后再計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,7200*5%*50%
那與開不開專票都是這么交稅嗎?要是專票來了3個(gè)點(diǎn)子應(yīng)該怎么交稅?。?
你好,你如果開了專票就直接按照專票上面的稅額繳稅。