你好,他給你定了360000 你你現(xiàn)在沒有超過的話就按照36萬來乘以1%交。增值稅
請問老師 我們是個體戶,目前不知道是查賬征收還是核定征收,比如我們第一季度是30萬.第二季度是60萬 但是一年總營業(yè)額是160萬的情況下,第二季度申報時就要繳稅的吧?那么一年是沒超180萬的話這個個人經(jīng)驗所得該怎么繳稅或者退稅呢?因為我就第二季度超了,但是年度沒超啊?
老師你好,我是小規(guī)模個體戶,2022年1一6月申報經(jīng)營所得是查賬長征收,7一12月稅局給我核定成了定期定額征收,應(yīng)納稅經(jīng)營額為5萬,請問是每個月只能開5萬的票嗎,一個季度只能開15萬的票嗎?那增值稅和經(jīng)營所得稅季度還用申報嗎?謝謝
老師,問一下,個體戶,核定征收,核定額是35000,前兩個季度沒有開超30萬,可是第三季度開了40萬,這個要怎么算他家的個人經(jīng)營所得啊。因為現(xiàn)在的普票免稅政策,老實講,他家第四季度也會開超的,我這個不會算也不會預(yù)估
某地針對開票額不超過500萬的個體戶有核定征收政策,其中商貿(mào)行業(yè)核定利潤率為7%(或者說應(yīng)稅所得率為7%),2022年該地某商貿(mào)類個體戶開了發(fā)票100萬(普票),其中第一季度開票額為46萬,第二季度開票額為46萬,第三季度開票額為4萬,第四季度開票額為4萬,問該個體戶2022年實際繳納稅收為多少?
某地針對開票額不超過500萬的個體戶有核定征收政策,其中商貿(mào)行業(yè)核定利潤率為7%(或者說應(yīng)稅所得率為7%),2022年該地某商貿(mào)類個體戶開了發(fā)票100萬(普票),其中第一季度開票額為46萬,第二季度開票額為46萬,第三季度開票額為4萬,第四季度開票額為4萬,問該個體戶2022年實際繳納稅收為多少?
老師你好!公司的稅費(fèi)由甲方承擔(dān),是提供完稅證明還是給增值稅申報表給他們,現(xiàn)在甲方需要提供增值稅申報表,這里面是否發(fā)應(yīng)的更清楚嗎?,老師指導(dǎo)一下,異地項目預(yù)繳還沒有抵扣完,在哪個表的體現(xiàn),老師指導(dǎo)一下
網(wǎng)銀上的T+1是什么意思
老師,幫忙看一下這道題怎么解,麻煩幫忙解析一下
凈現(xiàn)值=未來現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值—原始投資額現(xiàn)值 =現(xiàn)金流量流入現(xiàn)值—現(xiàn)金流量流出現(xiàn)值—原始投資額現(xiàn)值 這個公式中,如果只有流入沒有流出,那流入現(xiàn)值就是未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值是么?
@董老師晚上好,請教問題的。
上個月已經(jīng)離職的員工還能申報離職補(bǔ)償嗎?
請問一下老師,公司是挖掘機(jī)設(shè)備租賃有限公司,匯算清繳的時候,固定資產(chǎn)折舊寫在所有固定資產(chǎn)折舊第三行:與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的器具,工具,家具這行算錯嗎?
老師請問一下,之前有一張燈具發(fā)票對方一直沒開,我款在1月份就轉(zhuǎn)了,像這種要怎么處理呀?
老師,異地施工申報個稅,咋添加單位,申報流程
31.3+C-Cx6%x3/12≥50 得出:C≥18.98所以C=20(必須為10萬元的倍數(shù)) 老師,這個不是(50+31.3)/0.985=82.54嗎,為什么是20?
生產(chǎn)經(jīng)營所得,是360000*2%=7200 然后再計算生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,7200*5%*50%
那與開不開專票都是這么交稅嗎?要是專票來了3個點(diǎn)子應(yīng)該怎么交稅???
你好,你如果開了專票就直接按照專票上面的稅額繳稅。