你好;? 你按照你? 繳納給稅務(wù)局的金額來(lái)看即可;? 你們看你實(shí)繳金額??

某商貿(mào)有限公司,此公司為小規(guī)模公司。員工 12 人,其中8人月工資為 4000 元,4 人月工資為 6500元。第一季度對(duì)甲方合作單位開(kāi)出普通發(fā)票 43 萬(wàn),第二季度開(kāi)出專用發(fā)票 37 萬(wàn)。第三季度開(kāi)出專票 28 萬(wàn),普票32萬(wàn)。第四季度開(kāi)出普票20萬(wàn)。其購(gòu)買材料花費(fèi)90萬(wàn),第一季度收到 50 萬(wàn)材料票,第四季度收到 40 萬(wàn)材料票?,F(xiàn)請(qǐng)問(wèn)此商貿(mào)公司每個(gè)季度增值稅與所得稅為多少,年底總交稅是否為每個(gè)季度交稅總額的合計(jì)是多少
老師,問(wèn)一下,個(gè)體戶,核定征收,核定額是35000,前兩個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)超30萬(wàn),可是第三季度開(kāi)了40萬(wàn),這個(gè)要怎么算他家的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得啊。因?yàn)楝F(xiàn)在的普票免稅政策,老實(shí)講,他家第四季度也會(huì)開(kāi)超的,我這個(gè)不會(huì)算也不會(huì)預(yù)估
某地針對(duì)開(kāi)票額不超過(guò)500萬(wàn)的個(gè)體戶有核定征收政策,其中商貿(mào)行業(yè)核定利潤(rùn)率為7%(或者說(shuō)應(yīng)稅所得率為7%),2022年該地某商貿(mào)類個(gè)體戶開(kāi)了發(fā)票100萬(wàn)(普票),其中第一季度開(kāi)票額為46萬(wàn),第二季度開(kāi)票額為46萬(wàn),第三季度開(kāi)票額為4萬(wàn),第四季度開(kāi)票額為4萬(wàn),問(wèn)該個(gè)體戶2022年實(shí)際繳納稅收為多少?
某地針對(duì)開(kāi)票額不超過(guò)500萬(wàn)的個(gè)體戶有核定征收政策,其中商貿(mào)行業(yè)核定利潤(rùn)率為7%(或者說(shuō)應(yīng)稅所得率為7%),2022年該地某商貿(mào)類個(gè)體戶開(kāi)了發(fā)票100萬(wàn)(普票),其中第一季度開(kāi)票額為46萬(wàn),第二季度開(kāi)票額為46萬(wàn),第三季度開(kāi)票額為4萬(wàn),第四季度開(kāi)票額為4萬(wàn),問(wèn)該個(gè)體戶2022年實(shí)際繳納稅收為多少?
老師,您好,查賬發(fā)現(xiàn)有一家個(gè)體戶23年1-3月第一季度有繳納稅款4500元,經(jīng)查看是23年第一季度核定額為45萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是因?yàn)?2年核定季度額45萬(wàn),高出了23年政策季度額核定30萬(wàn)的原因嗎?那超過(guò)不管開(kāi)了多少發(fā)票,都要交4500元嗎?
老師,汽油開(kāi)專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無(wú)論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對(duì)吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對(duì)吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來(lái)進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫(kù)存商品嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開(kāi)專票,請(qǐng)問(wèn)是按9個(gè)點(diǎn)開(kāi)嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開(kāi)這一家客戶,會(huì)影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?


按照這個(gè)題目的話應(yīng)交多少
你好;? 你們是 核定的話;按照你開(kāi)票金額*征收率了計(jì)算的??