你好。你可以按照實(shí)際的領(lǐng)用金額和人工來(lái)結(jié)算成本。
我們公司是茶餐廳,會(huì)賣(mài)客人一些散茶,客人購(gòu)買(mǎi)散茶后,一般買(mǎi)的多,一部分現(xiàn)場(chǎng)喝了,另外一部分會(huì)寄存到我們這,以便下次來(lái)喝。由于存的客戶多,種類多,我們條件有限,也占用資金,我們就統(tǒng)計(jì)著欠客戶多少茶,下次來(lái)消費(fèi)的話直接從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng),等于說(shuō)客戶存的茶葉我們只是記了個(gè)虛擬的數(shù),現(xiàn)實(shí)并沒(méi)有那么多茶存著,我們?cè)趯?shí)際核算中,應(yīng)該怎么核算比較好,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,是應(yīng)該按照銷售成本核算呢,銷售成本包含有客戶存入的部分,還是按照實(shí)際出庫(kù)的成本結(jié)轉(zhuǎn)比較好,整個(gè)流程應(yīng)該怎么核算呢
我公司小規(guī)模,承接石材銷售,公司對(duì)公司定了合同,開(kāi)具石材票,按面積算,一年下來(lái)面積還是很大的,單價(jià)是約定包含了主材石材,石材輔材,施工人工費(fèi),稅金,管理費(fèi),腳手架租賃費(fèi)(有些地方高,掛的時(shí)候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是單單石材的成本票,輔料票,輔料票也不多,有些零時(shí)買(mǎi)買(mǎi),幾千都不給開(kāi)票,但論年也的不少,工人人工費(fèi),一年下來(lái)累計(jì)也有個(gè)幾十萬(wàn),直接都是私人轉(zhuǎn)帳到工人卡上,干多少工結(jié)多少,沒(méi)有票,賬務(wù)該怎么處理,可以分?jǐn)偟矫吭?,做個(gè)零時(shí)工工資表付上,分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款,摘要付石材零時(shí)工工資嗎?腳手架租金也是沒(méi)票的,直接付給對(duì)方,也有十幾萬(wàn),還怎么處理賬務(wù)
老師,我們公司每個(gè)月都從銀行取現(xiàn)十幾二十萬(wàn)的現(xiàn)金,大部分都用于業(yè)務(wù)上的打點(diǎn)托關(guān)系,有些就是直接給現(xiàn)金紅包的,當(dāng)然有些請(qǐng)客吃飯類的也有發(fā)票,但大多數(shù)都沒(méi)有錢(qián),這樣賬上庫(kù)存現(xiàn)金額很大,要怎么沖得掉呢?而且員工報(bào)銷的基本都從銀行轉(zhuǎn)賬了?,F(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金有幾十萬(wàn)!
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司是生產(chǎn)企業(yè),老板租了一個(gè)院子,車(chē)間,員工宿舍,包括幾間辦公室,都在這個(gè)院子里,電費(fèi)是房東每個(gè)月收取一次,沒(méi)有辦法詳細(xì)計(jì)算車(chē)間用了多少其他區(qū)域用了多少? 但實(shí)際工作中,車(chē)間的機(jī)器比較多,大部分耗電量是在車(chē)間。 我目前報(bào)的是商務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)操班,成本核算這一塊我還不太清楚怎么做,我不知道這個(gè)電費(fèi)應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用還是生產(chǎn)成本?或者以我目前的知識(shí)量,我把它計(jì)入管理費(fèi)用合理嗎?
我公司外包給汽車(chē)4S店做汽車(chē)洗車(chē)美容業(yè)務(wù),然后外派的在4S店的員工基本上都是沒(méi)有交社保的,然后每個(gè)月工資占了成本的大頭,然后都是對(duì)私發(fā)的,導(dǎo)致稅虛高,現(xiàn)在找那些給企業(yè)做勞務(wù)派遣的,每個(gè)月工資代發(fā)也可以給我們開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專票,就是他們開(kāi)的專票我們有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開(kāi),增值稅申報(bào)我直接按未開(kāi)票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢(qián) 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買(mǎi)賣(mài)合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
這個(gè)實(shí)際的領(lǐng)用,我們主要服務(wù)為主
你好,就是說(shuō)這個(gè)庫(kù)存商品用了多少就轉(zhuǎn)多少到成本。
工資我直接做的管理費(fèi)用,計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
要做進(jìn)成本嗎?
你好,是的,直接人工是需要做成本。