還是計入 上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅1000 貸:銀行存款1000 下個月少扣400就行
老師,個稅匯算清繳本來是要交300多塊錢的稅,然后就選擇了一個免申報,然后就不用繳費了,這什么狀況好像以前沒碰到過,是為什么呀
我們是活動策劃公司,經(jīng)常出活動的時候會請到那些兼職,會給他們支付工錢,然后老板就問他們提供身份信息,申報當月的個稅,作為勞務報酬申報,請問這個操作是可以的嗎? 現(xiàn)在又有一個金額6000多塊的 ,也是提供身份信息過來叫申報,可是申報勞務報酬800塊以內不用交稅 這個金額6000多的要怎么操作比較合理 有什么辦法嗎
老師,我們公司多交了5000塊錢稅款,后來更正申報后,錢退回到公戶了,其中4000是當時從公戶付的,1000是我個人墊的,現(xiàn)在全部退回公戶了,我會計分錄應該怎么做賬
我們收到一張代開的發(fā)票,個人開具的勞務發(fā)票支付單位要代扣代繳個人所得稅 我們是先申報個稅,然后個稅由我們代扣代繳了之后 再給對方付款是吧 那給對方付的款是不是就是扣掉個稅之后的錢 比如我們單位個稅先墊付了20塊錢 本來應該給他付300 現(xiàn)在把個稅的20塊錢減掉就相當于付280元 還是說第2個方案 我們申報個稅20塊錢 我們先墊付了之后 讓對方把這20塊錢打到我們賬戶上 然后我們給他支付的時候還是300元 遇到這種代開發(fā)票的,我們該怎么操作?
老師,我們的電費發(fā)票是先交錢的,后給開發(fā)票。然后,我做的都是借預付賬款,貸銀行存款。然后等發(fā)票回來的時候,就是借管理費用,貸預付賬款。但是吧,我預付賬款一共就付了6000塊錢。但是現(xiàn)在他發(fā)票他又給我多開了,大概得有1000多塊錢。就是1000多塊錢吧,他可能是我沒來這個單位之前,我們老板個人墊付的。就是,但是也不確定,但我覺得肯定是以前有人兒交過,然后就是我們又交了,然后他給我們開的發(fā)票。但是我現(xiàn)在預付賬款里面兒就6000,但我現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)達到7000了,我多出那1000塊錢,我應該怎么記賬。
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900