現(xiàn)在通過以前年度損益調(diào)整補計提,匯算時按調(diào)整后的利潤表申報

請問12月的附加稅計提多了的,匯算清繳怎么調(diào)
老師去年12月異地預(yù)繳的附加稅,忘記月底再計提一下了,導(dǎo)致21年稅金及附加少計入利潤表了!22年怎么分錄調(diào)整?
老師請問一下今年一月份申報了去年12月份增值稅和附加稅,但是附加稅去年12月忘記計提了,今年匯算清繳可以調(diào)整嗎
去年12月份的增值稅及附加稅忘記計提,今年匯算清繳時可以調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
2022年12月份工資忘了計提,在23年1月份補提工資并發(fā)放,匯算清繳時需要怎么調(diào)整記賬,
老師,像這種題 又沒給出成本利潤率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無有影響考中級嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
憑證做到什么時候
憑證做到現(xiàn)在,或者反結(jié)賬到去年
反結(jié)賬的話,稅務(wù)那邊申報表是不是也得更改
季度報表可不修改了,年報時,直接按正確的填報