您好,還是跟制造的生產(chǎn)成本一樣,月末歸集這些費(fèi)用后應(yīng)先將它們轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本”科目,待產(chǎn)品完工并驗收入庫時,再將生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入“庫存商品”科目。當(dāng)產(chǎn)品實際銷售并確認(rèn)收入時,才將相應(yīng)的成本從“庫存商品”科目轉(zhuǎn)入“主營業(yè)務(wù)成本”科目

老師比如說我7月份計提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時候這個制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進(jìn)焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師:像原來直接材料、制造費(fèi)用,人工都是轉(zhuǎn)到庫存商品的,可是我8月沒有生產(chǎn)產(chǎn)品,那我這些費(fèi)用轉(zhuǎn)那個科目去,是不是直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里?
老師 我們做餐飲的,我現(xiàn)在出報表,就是給老板看的收入 成本 費(fèi)用這些,我的菜是進(jìn)入主營業(yè)業(yè)務(wù)成本,干貨調(diào)料類是進(jìn)入原材料,月末領(lǐng)用了多少再結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問我出的報表里,主營業(yè)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該是我買菜加結(jié)轉(zhuǎn)的原材料成本 還是整月買菜加干貨調(diào)料類的買進(jìn)來的成本呢?
我想問一下,我們總公司從分公司調(diào)回一些材料,有一些是直接銷售出去,有一些是自用,但無法分清那些是自用,那些是直接銷售出去,我意思是我全部入到庫存商品,如果直接銷售的話,我就直接出庫存商品,月底我就借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,如果是生產(chǎn)自用的,月底的時候,根據(jù)車間實際領(lǐng)用材料數(shù),例如,領(lǐng)了15萬材料,那么我就從庫存商品轉(zhuǎn)回原材料15萬,原材料加人工加制費(fèi)等于生產(chǎn)成本,我通過售價來分?jǐn)偯總€產(chǎn)品的銷售成本,這樣做行嗎
老師,麻煩問下廣告加工廠,客戶是許多廣告公司,客戶出圖,我們公司加工出貨,新公司以前沒有會計,盤庫存種類比較多,每筆銷售沒有出庫單,可以月底盤庫一次統(tǒng)計本月用的成本,直接月底結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?購進(jìn)材料的話計入原材料還是庫存商品?
委托加工物資二級明細(xì)可以設(shè):委托加工物資-加工費(fèi)/材料費(fèi)嗎?
老師一般納稅人個體工商戶調(diào)整去年11-12月和匯算清繳報表交罰款嗎
公司借出款在現(xiàn)金流哪里填
請問,小規(guī)模銷售固定資產(chǎn)汽車的賬務(wù)處理,稅務(wù)處理,發(fā)票處理(是否要開票及稅率),納稅申報的實操(是否含在30萬免征額內(nèi))。
老師 交的印花稅 股權(quán)變更的 還有滯納金 這怎么做分錄 印花稅是750 滯納金是181.88 麻煩老師寫下分錄
我給海外支付了300萬服務(wù)費(fèi),代扣代繳增值稅所得稅都是我們額外付錢,這個的話賬務(wù)要全部一起怎么做,到繳納
江西省有對個人通訊補(bǔ)貼多少元免證個稅的規(guī)定嗎?
老師,我們公司員工去客戶現(xiàn)場調(diào)試設(shè)備發(fā)生的差旅費(fèi),老板讓費(fèi)用算給客戶,但是我們跟客戶沒有合同,就上門服務(wù)下,這個我可以做份技術(shù)服務(wù)合同嗎
老師好,對方賣給我們的商品有質(zhì)量問題,對方退了我們部分罰款,我們已經(jīng)銷售出去了 成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,是不是 做 借 銀行 貸 主營業(yè)務(wù)成本?
老師,按次申報的印花稅,今天17號申報會遲嗎?平常都是15號前申報