你好,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額加計抵減額) 貸:其他收益/遞延收益
老師 您好 我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 可以享受進項稅 加計抵減5% 比如8月銷項稅1000 進項稅500 進項稅加計5% 進項稅加計5%金額25 的會計分錄怎么做呢 謝謝
老師您好!請問關(guān)于先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策,未抵減完的當(dāng)期可抵減加計抵減額,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減,是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我想問一下,我們享受生產(chǎn)企業(yè)以抵扣進行稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅額這個優(yōu)惠政策,這個會計分錄要怎么做
老師,你好,我想問一下,我們是制造業(yè)有享受增值稅加計抵減,我在做抵減的時候的分錄應(yīng)該怎么做?。?/p>
老師您好!我司是符合先進技術(shù)企業(yè)可以享受加計扣除增值稅5%的優(yōu)惠,請問這部分增值稅的分錄怎樣做?
老師 公司名下沒車 但是員工出差開自己的車 然后開進來的加油票能不能計入費用?
區(qū)別幾種基金類型的比例是多少
銀行存款實際發(fā)放工資74401(已減掉個稅21.15),企業(yè)承擔(dān)社保23934.72,個人承擔(dān)社保9889.77,個稅21.15,計提工資計提社保計提個稅,發(fā)放工資,繳納社保,繳納個稅的分錄應(yīng)該怎么寫呢?計提寫一個分錄,繳納寫一個分錄。麻煩老師幫忙過細(xì)看好了幫忙寫下,謝謝老師!
公司投資了一家票務(wù),但轉(zhuǎn)賬的時候?qū)懙慕杩?,有利息分紅,對方要讓開發(fā)票,要開什么類目了
公司中會計漏報印花稅,造成滯納金,財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總簽有權(quán)讓會計自己賠嗎,還是要跟總經(jīng)理匯報后總經(jīng)理同意?
老師,數(shù)電系統(tǒng),也可以開具紙質(zhì)發(fā)票嗎?
老師,請問一下,外購的產(chǎn)品,無償贈送給客戶應(yīng)該怎么做賬了
老師,中級考試中,乘號可以用*嗎?我都用的*,計算機上那個插入符號好難用
老師好,餐飲業(yè)服務(wù)員工資用靈活用工一天不超過4小時簽訂合同可以不交社保嗎
老師,我們有筆業(yè)務(wù),客戶收到貨物后因為運輸中損壞,扣除部分尾款。這樣收匯金額和比報關(guān)單金額少,能申請退稅嗎?
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅(實際抵減金額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額加計抵減額)
老師,請問下我司執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我賬套里沒有其他收益這個科目,能用遞延受益這個科目嗎?
你好,你可以用這個了。