計提加計抵減 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項加計抵減 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 申報時抵減 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項加計抵減 ? ? ? 銀行存款
老師,我想問一下,今年的進(jìn)項稅額加計抵減多抵減了。應(yīng)該按照5%的按照10%抵了,現(xiàn)在我補完稅款以后增值稅與附加稅應(yīng)該怎么做分錄
老師,我想問一下,我們享受生產(chǎn)企業(yè)以抵扣進(jìn)行稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅額這個優(yōu)惠政策,這個會計分錄要怎么做
我想問一下,我們本期應(yīng)交增值稅7萬,享受了一個增值稅加計抵減36600,享受了一個退伍軍人減免27400,這筆分錄我應(yīng)該如何做呢?
我們公司是制造業(yè),制造業(yè)有個新政策,增值稅可以加計抵減5%退稅,我們收到50000多退稅款,分錄應(yīng)該怎么做
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè)說是可以享受制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策,請問 和生產(chǎn)服務(wù)那個加計抵減的政策可以同時享受么?是不是生產(chǎn)服務(wù)那個加計抵減的政策是不是到期失效了
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?