直接在12月處理,你在12月沖,還是得更正12月報表
老師你好,問下2019年12月份工資計提多了,1月份賬務要怎么處理呢,1月份應該怎么處理 多提了幾百塊?
12月份年終獎計提表,1月份發(fā)放實際比計提的多,這個賬務怎么處理,比如說張三12月計提2萬,實際發(fā)了3萬,這種怎么處理賬務呢
2022年12月計提工資20086,2023年1月實發(fā)12月工資按22486,實發(fā)比計提工資多2400元,現(xiàn)在要處理嗎?怎么賬務處理
1月份才建賬,12月份工資1月份發(fā)放,12當時沒建賬,也沒計提,發(fā)放賬務怎么處理,
去年12月份忘計提工資了,一月份發(fā)放12月份工資時怎么做賬務處理
老師,2015年公司收到政府補貼,項目做的是秸稈,這個是免稅嗎
已經(jīng)申報了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進項票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個月2萬,個稅交多少?老師
員工實發(fā)3000,社保個人部分500元公司承擔,公司不扣個人保險了,怎么申報個稅,社保一共1500,全部公司承擔,分錄怎么做,工資計提多少
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機構意思是不獨立核算嗎?需要和總機構匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進去福利費合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因為跨越了,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項做負數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們入賬,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進項稅額轉出嗎
直接在12月處理,你在1月沖,還是得更正12月報表
12月不能調,只能在1月份里做
借:應付職工薪酬-工資 貸:利潤分配-未分配利潤