建筑工程發(fā)票處理 一年前在建工程已預(yù)轉(zhuǎn)固,現(xiàn)在收到建筑工程發(fā)票,需要區(qū)分情況處理: 若預(yù)轉(zhuǎn)固金額與發(fā)票金額一致 :無(wú)需再調(diào)整固定資產(chǎn)入賬價(jià)值,只需將發(fā)票作為原始憑證妥善保管,與之前預(yù)轉(zhuǎn)固的賬務(wù)資料一同存檔。 若預(yù)轉(zhuǎn)固金額與發(fā)票金額不一致 :屬于前期會(huì)計(jì)估計(jì)的變更,應(yīng)調(diào)整固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值。 發(fā)票金額大于預(yù)轉(zhuǎn)固金額:應(yīng)補(bǔ)記固定資產(chǎn)價(jià)值,同時(shí)調(diào)整累計(jì)折舊(若已計(jì)提折舊)。會(huì)計(jì)分錄為: 借:固定資產(chǎn)(發(fā)票金額與預(yù)轉(zhuǎn)固金額的差額) 貸:在建工程(差額部分 ) 同時(shí),若前期已計(jì)提折舊,需按照調(diào)整后的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值重新計(jì)算折舊額,并對(duì)前期多提或少提的折舊進(jìn)行調(diào)整。 發(fā)票金額小于預(yù)轉(zhuǎn)固金額:則沖減固定資產(chǎn)價(jià)值,同樣要調(diào)整累計(jì)折舊。會(huì)計(jì)分錄為: 借:在建工程(差額部分 ) 貸:固定資產(chǎn)(發(fā)票金額與預(yù)轉(zhuǎn)固金額的差額) 同樣需對(duì)前期折舊進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整 。 利息發(fā)票處理 仲裁結(jié)果中的延期支付利息,是由于公司延期支付工程款產(chǎn)生的,具有融資性質(zhì),應(yīng)計(jì)入 “財(cái)務(wù)費(fèi)用”,而不是 “營(yíng)業(yè)外支出”。因?yàn)?“營(yíng)業(yè)外支出” 主要核算與企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)直接關(guān)系的各項(xiàng)損失,而該利息是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中資金使用不及時(shí)導(dǎo)致的成本,并非偶然發(fā)生的損失。會(huì)計(jì)分錄為: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 —— 利息支出 貸:銀行存款(或其他應(yīng)付款等,根據(jù)實(shí)際支付情況 ) 所以,需按上述方法準(zhǔn)確處理建筑工程發(fā)票和利息發(fā)票的入賬。
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬(wàn)的工程款,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬(wàn),我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn),貸銀行存款5萬(wàn),現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn),貸應(yīng)付賬款——暫估5萬(wàn),然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬(wàn),貸在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn),在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn),在建工程——攤銷(xiāo)費(fèi)用2萬(wàn),我這么做對(duì)嗎?
甲公司跟乙公司簽訂建筑施工合同金額200萬(wàn),當(dāng)期收到乙公司劃撥來(lái)建筑工程款97萬(wàn),因?yàn)榧坠景堰@個(gè)工程全額分包至第三方,現(xiàn)在第三方開(kāi)來(lái)發(fā)票請(qǐng)款支付97萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師,以上都在同一期發(fā)生,會(huì)計(jì)分錄怎么掛賬及做賬?同時(shí)還需要把第三方開(kāi)來(lái)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)至在建工程!
請(qǐng)問(wèn)老師,我們2017年付給建筑公司工程款,建筑公司現(xiàn)在才來(lái)發(fā)票,我先記入在建工程,再轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),這樣做賬可以嗎?
老師,請(qǐng)教工程類(lèi)的分錄記錄,先預(yù)付部分款項(xiàng)給對(duì)方掛預(yù)付賬款,然后對(duì)方給了此項(xiàng)工程的一部分發(fā)票(只是一部分,未給齊),這個(gè)發(fā)票我可以放借:在建工程,貸:預(yù)付賬款嗎?到時(shí)候票給齊的那時(shí)在一并結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司廠房已經(jīng)從在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),且每個(gè)月在折舊,前期因?yàn)閺S房建筑問(wèn)題一直沒(méi)有給施工方付勞務(wù)尾款,這個(gè)月溝通好了對(duì)方開(kāi)票了公司也付了款,這個(gè)怎么入賬啊
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺(jué)得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺(jué)得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤(pán)會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤(pán)把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
好的,那老師,對(duì)方利息發(fā)票開(kāi)的專(zhuān)票,我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?可以稅前扣除嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的