你好 可以的,這個就是正確的賬務(wù)處理阿
老師好!投資者,轉(zhuǎn)來投資款,借:銀行存款 貸:實(shí)收資本。建廠房,交給規(guī)劃建筑公司的設(shè)計(jì)費(fèi),記在建工程嗎?借:在建工程—設(shè)計(jì)費(fèi) 貸:銀行存款,房子建好,借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程—設(shè)計(jì)費(fèi)。這樣記賬合適嗎?
老師,我公司在2017年開始建倉庫,然后建倉庫的費(fèi)用是是賬上斷斷續(xù)續(xù)支付給農(nóng)村里的小包工頭的,他們當(dāng)時也沒有提供發(fā)票,然后70萬的建倉庫費(fèi)用一直掛在在建工程,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),現(xiàn)在老板說要找其他的建筑公司開票過來,這樣可以嗎?
請問一下:我們是建筑公司,工程已經(jīng)做好了,但是工程款最近才收到,所以現(xiàn)在才發(fā)去年下半年的農(nóng)民工工資,這樣可以嗎?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬,我當(dāng)時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費(fèi)用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費(fèi)用2萬,我這么做對嗎?
請問老師,我們2017年付給建筑公司工程款,建筑公司現(xiàn)在才來發(fā)票,我先記入在建工程,再轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),這樣做賬可以嗎?
9月1日起公司必須全員繳納社保嗎?
老師好,請問現(xiàn)在通用定額發(fā)票還可以用嗎?
我想找個老師幫我算一下我們公司公司在山東泰安是一般納稅人,在2021年做了三個出口越南的銷售合同,當(dāng)時做的抵扣沒做退稅,我想知道我如果想做退稅的話怎么算,三個合同金額分別是202898元,233728元,134716元,就是山東泰安公司的貨賣給了越南,
老師居民用水免稅嗎?自來水廠公司
公司外賬上的現(xiàn)金只能是從銀行取的嗎?
出售回收的煙箱是否繳納印花稅
老師,社保未申報(bào)逾期繳納會咋樣
支付的信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),是否繳納印花稅
老師股票分割后凈資產(chǎn)總額還是不變對吧。?股數(shù)變了
民間非盈利組織商會支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)2.6萬元 應(yīng)該入哪個科目?