?你好 ;? ? ? ? 你這個(gè)是要做那個(gè)公司的分錄? ?
老師好,我是建筑公司乙方,承接甲方的市政道路工程,現(xiàn)在已經(jīng)全部完工。在當(dāng)時(shí)施工過程中,乙方對(duì)于道路周邊的綠化帶未能及時(shí)恢復(fù)原貌,甲方找了第三方的施工隊(duì)做了綠化帶恢復(fù),總價(jià)款37萬元,甲方要求我方支付37 萬元,乙方也同意支付,但是截止目前,甲方還欠乙方工程款7萬元,因?yàn)榧追礁犊畈患皶r(shí),乙方說支付30萬給甲方,7萬元不走賬,雙方債權(quán)債務(wù)兩清。請(qǐng)問老師這樣操作可以嗎?雙方的發(fā)票如何開具?
甲公司跟乙公司簽訂建筑施工合同金額200萬,當(dāng)期收到乙公司劃撥來建筑工程款97萬,因?yàn)榧坠景堰@個(gè)工程全額分包至第三方,現(xiàn)在第三方開來發(fā)票請(qǐng)款,。請(qǐng)問老師,以上都在同一期發(fā)生,會(huì)計(jì)分錄怎么掛賬及做賬?
甲公司跟乙公司簽訂建筑施工合同金額200萬,當(dāng)期收到乙公司劃撥來建筑工程款97萬,因?yàn)榧坠景堰@個(gè)工程全額分包至第三方,現(xiàn)在第三方開來發(fā)票請(qǐng)款支付97萬,請(qǐng)問老師,以上都在同一期發(fā)生,會(huì)計(jì)分錄怎么掛賬及做賬?同時(shí)還需要把第三方開來發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)至在建工程!
1、甲建筑公司與其客戶簽訂一項(xiàng)不含稅總金額為240萬元的固定造價(jià)合同,工期三年。該合同不可撤銷。甲公司負(fù)責(zé)工程的施工及全面管理,客戶按照第三方工程監(jiān)理公司確認(rèn)的工程完工量,每年與甲公司結(jié)算一次;第一年實(shí)際發(fā)生成本為100萬元,年末預(yù)計(jì)可能發(fā)生的工程總成本為200萬元(其中原材料占65%,職工薪酬占20%,機(jī)械折舊費(fèi)15%,下同),與客戶結(jié)算并收到工程款價(jià)稅合計(jì)130.8萬元。第二年實(shí)際發(fā)生成本為70萬元,年末預(yù)計(jì)可能發(fā)生的工程總成本為250萬元,與客戶結(jié)算并收到工程款價(jià)稅合計(jì)54.5萬元。第三年實(shí)際發(fā)生成本為50萬元,該合同完工,與客戶結(jié)算并收到工程款價(jià)稅合計(jì)76.3萬元,。假定該建造工程整體構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),并屬于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù),該公司采用成本法確定履約進(jìn)度,不考慮其他相關(guān)因素。要求:編制甲建筑公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
1、甲建筑公司與其客戶簽訂一項(xiàng)不含稅總金額為240萬元的固定造價(jià)合同,工期三年。該合同不可撤銷。甲公司負(fù)責(zé)工程的施工及全面管理,客戶按照第三方工程監(jiān)理公司確認(rèn)的工程完工量,每年與甲公司結(jié)算一次;第一年實(shí)際發(fā)生成本為100萬元,年末預(yù)計(jì)可能發(fā)生的工程總成本為200萬元(其中原材料占65%,職工薪酬占20%,機(jī)械折舊費(fèi)15%,下同),與客戶結(jié)算并收到工程款價(jià)稅合計(jì)130.8萬元。第二年實(shí)際發(fā)生成本為70萬元,年末預(yù)計(jì)可能發(fā)生的工程總成本為250萬元,與客戶結(jié)算并收到工程款價(jià)稅合計(jì)54.5萬元。第三年實(shí)際發(fā)生成本為50萬元,該合同完工,與客戶結(jié)算并收到工程款價(jià)稅合計(jì)76.3萬元,。假定該建造工程整體構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),并屬于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù),該公司采用成本法確定履約進(jìn)度,不考慮其他相關(guān)因素。要求:編制甲建筑公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
合同有三方協(xié)議!都要做分錄掛賬的
甲公司掛賬及支付分錄
?你好;? ? 借? 銀行存款貸預(yù)收賬款 ;? ?分包出去 : 借? ?工程施工 - 合同成本 -分包款 貸銀行存款 ; 這樣來掛? ?
跟乙方會(huì)計(jì)分錄借:銀行存款97 貸:預(yù)收97 第三方借在建工程97 貸銀行存款97??
?你好 ;? ? ?是的; 就這樣來做賬的? ?