是的,稅收金額就是3468*60%
業(yè)務(wù)招待費(fèi),如果賬載100,不超過營業(yè)收入0.5%,匯算清繳稅收金額是60,調(diào)增40對嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出。是不是我只填賬載金額就可以,稅收金額是自動跳出來的吧
老師好,我在申報2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳,其中A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的招待費(fèi)支出,我寫上2022年度賬載金額,正常稅收金額不就是帳載金額*60%嗎?
老師,稅務(wù)匯算清繳,招待費(fèi)是不是只能扣除60%,我在納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)里賬載金額填9864,稅收金額自動跳出1241.1,如圖。9864的60%應(yīng)該是5918.4吧
年度所得稅匯算清繳中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按比例扣除后,表中帳載金額是填業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額,稅收金額是兩者孰低金額,調(diào)增額是要發(fā)生額減去稅收金額自動帶出,對嗎
被公司辭退后,可以再次以非全日制入職原公司嗎?
總資產(chǎn)看資產(chǎn)負(fù)債表的哪里
我司是增值稅一般納稅人,2024年7月2月開具了一份跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報告,預(yù)繳稅款時誤按3%預(yù)繳了增值稅,隨后做了更正申報,但一直未走退稅流程,我司8月申報7月稅費(fèi)時,已預(yù)繳增值稅欄里顯示的是按3%預(yù)繳的稅額,當(dāng)期也是按這個金額低的,今年8月份申請退回了3%與2%差額的增值稅及其附加稅,現(xiàn)在這筆退回的稅費(fèi)該怎么做賬務(wù)處理?
我們是餐廳,供單位吃飯,一個月結(jié)賬開票,開票后打款到老板私人,不打?qū)珣?,開票后如何入賬?
現(xiàn)在想備考2026年中級考試,想看梁天老師的財(cái)管課?錄播的有沒有?
請問統(tǒng)一制作并要求員工工作時統(tǒng)一著裝的工作服應(yīng)計(jì)入什么科目?
公司有個股東退股,然后只有一個股東了,請問把投資款退還給退股股東,賬上顯示現(xiàn)有股東轉(zhuǎn)入投資款,總投資款不變,等明年再去做股權(quán)變更可以不
您好老師,想問下公司采購了一批酒水,收到發(fā)票能一次性進(jìn)費(fèi)用嗎?還是應(yīng)該先進(jìn)一個科目,領(lǐng)用的時候再進(jìn)費(fèi)用?
看望生病的職工,以工會的名義送了果籃和現(xiàn)金1000,這個要怎么報銷呢,分錄怎么做
每一節(jié)直播課完后的講義在哪里下載?
謝謝老師!按營業(yè)收入20422428.73是乘以千分之五對嗎?等于102112.14,那肯定按60%扣了是這樣嗎?
是的,就是那個處理了
謝謝老師!最終是退回1181.7元,等退回到對公戶里分錄一般是怎么寫呢?
匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
最終是未分配利潤增加了1181.7?
是的,就是那樣子的