你好,這個你當時預交如何做的分錄,就做相同的分錄,金額寫負數(shù)就好了。
2月份跨區(qū)域有工程項目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預繳了相關的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報2月份增值稅時,填寫附表4“建筑服務預征繳納稅款”欄次,抵扣本期實際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預繳稅款”也帶出了對應的(4534.96);點擊全申報后提示:主表第28欄“①分次預繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》是否存在錯報或漏報!這是什么原因?
老師請教下,公司前期預繳了增值稅,預繳的時候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報6月稅的時候是在網(wǎng)上按照銷售額申報的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應補交的稅當時在大廳就已經(jīng)扣了稅費,現(xiàn)在8月申報7月的稅,報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個應該怎么處理呢
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務局進行跨區(qū)域涉稅事項報告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務局進行報驗登記,但面提交 預繳增值稅時,頁面提示要去當?shù)卮翱谵k理,我又把預繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務窗口辦理預繳增值稅等相關稅費,我打12366熱線,說是可以,我10月份預繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項稅額,那就留底但不是進項稅額,等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務處理應該怎樣做?
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張增值稅專用發(fā)票1%的稅率,當時7月份申報時,系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對方退回了票(對方公司也是小規(guī)模),今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做,預交的3%的稅怎么抵扣。
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
老師:請問三家獨立的個體戶可以作為1家酒店管理有限公司的股東,以此來達到控股嗎?4個都是獨立的個體分別可以單獨出售嗎?
對外捐贈要交增值稅嗎
老師,申報個稅,9月份申報個稅依據(jù)8月份員工工資表嗎?
老師,購入液壓元件的會計分錄,備注寫著車牌號
老師就是原材料可以做研發(fā)費用嗎,,做的話分錄怎么寫
2023年12月已經(jīng)抵扣的進項稅額 因為發(fā)票異常要求轉出 之后發(fā)票正常后還可以轉回 那么8月份應該怎么做轉出分錄?
項目結算下來多確認了幾分錢,有影響嗎,要不要吧這幾分錢充掉
老師好,前期預付款多付了對方一元錢,一直遺留到現(xiàn)在,預付賬款借方1元錢,賬務上怎么去調平?
老師 對方連車帶人為我們提供工程服務 應該給我們開什么發(fā)票
請問老師,餐飲活動當餐消費2倍儲值,當餐3.9折。直接從儲值會員卡里面扣。請問相當于打幾折
申報的時候已經(jīng)按3%來抵了,其實是不用退的,只是因為走過退稅,系統(tǒng)提示要退稅,才申請的退稅,現(xiàn)在退回來的這筆稅該怎么做賬?
你好,你賬上先按我上面說的。 做相反的分錄就好了。 借銀行存款,貸應交稅費-應交城建稅等。 然后借應交稅費-應交城建稅等,貸稅金及附加。
這樣做嗎
你好,已經(jīng)跨年的就是這樣做。