久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,公司收到餐票,還沒給錢 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)付賬款-A 過幾個月,拿已開發(fā)票過來報銷 借:應(yīng)付賬款-A 貸:其他應(yīng)付款-B員工 好像哪里不對一樣

2025-03-11 23:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-03-12 00:07

您的會計處理存在一些問題,主要體現(xiàn)在科目使用和邏輯順序上。以下是正確的處理方式: 1. 收到餐票,未付款時: 此時應(yīng)確認(rèn)費用和應(yīng)付賬款,分錄為: 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)付賬款-A(餐票提供方) 2. 過幾個月,員工拿已開發(fā)票來報銷時: 如果員工墊付了款項,公司需要將應(yīng)付賬款從餐票提供方轉(zhuǎn)移到員工,并償還員工墊付的金額。分錄為: 借:應(yīng)付賬款-A(餐票提供方) 貸:其他應(yīng)付款-B員工(員工墊付款) 3. 實際支付給員工時: 當(dāng)公司償還員工墊付款時,分錄為: 借:其他應(yīng)付款-B員工 貸:銀行存款/現(xiàn)金

頭像
快賬用戶8463 追問 2025-03-12 00:10

老師,你這個步驟2-3的分錄,可以做到一張憑證,或者一個月份里面吧

頭像
齊紅老師 解答 2025-03-12 00:13

是的,步驟2和步驟3的分錄可以合并到一張憑證或同一個月份中處理

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您的會計處理存在一些問題,主要體現(xiàn)在科目使用和邏輯順序上。以下是正確的處理方式: 1. 收到餐票,未付款時: 此時應(yīng)確認(rèn)費用和應(yīng)付賬款,分錄為: 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)付賬款-A(餐票提供方) 2. 過幾個月,員工拿已開發(fā)票來報銷時: 如果員工墊付了款項,公司需要將應(yīng)付賬款從餐票提供方轉(zhuǎn)移到員工,并償還員工墊付的金額。分錄為: 借:應(yīng)付賬款-A(餐票提供方) 貸:其他應(yīng)付款-B員工(員工墊付款) 3. 實際支付給員工時: 當(dāng)公司償還員工墊付款時,分錄為: 借:其他應(yīng)付款-B員工 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2025-03-12
對,沒錯,做賬的話是這么做
2022-04-15
同學(xué)你好 這樣做可以的
2022-12-30
你好,如果想要體現(xiàn)報銷的話,選擇第二種,如果不想體現(xiàn)的話,可以選擇第一種。
2022-12-26
你好,你這個是哪個公司的賬務(wù)處理?
2024-08-29
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×