可以的,沒問題的哈
供應商2月開了一張發(fā)票,還沒等我們抵扣就跨月在3月初沖紅了,然后重新開了正數(shù)發(fā)票。被沖紅后,2月那張票就抵扣不了了就沒有入賬,3月的負數(shù)發(fā)票和重新開的正數(shù)發(fā)票就正常入賬報稅了,所以導致賬面就平不了賬,現(xiàn)在要求供應商再開一張票過來平賬,對方不同意,說是他們一正一負沖了也重新開了,再開一張就是他們賬面平不了了,請問這種是怎么處理
老師,我們去年有一張銷項發(fā)票上面的單價和數(shù)量和品名開錯了,總金額沒問題,然后現(xiàn)在想讓對方紅沖,然后重新開具發(fā)票,單價,數(shù)量,還要增加一個產(chǎn)品,總金額還是跟紅沖的發(fā)票總金額一樣的,這樣可以么?會給對方造成什么影響么?目前讓對方開紅字信息表過來我們紅沖,對方不愿意了
老師,請問,我司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè),我公司1月份開了一張銷項發(fā)票出去,因為型號的問題、現(xiàn)在客戶要求我們重開,對方?jīng)]有認證,直接把那張發(fā)票紅沖了再開藍字發(fā)票,重開會找另外一張進項來開,那我之前抵扣的那張進項發(fā)票要怎么樣處理呢?
老師,請問,我是銷售安裝空調的一般納稅人,之前1月份的時候開了一張發(fā)票出去,因為空調型號的問題,然后在5月份紅沖了,又重新開了一張出來,現(xiàn)在我在報稅,我重新開的發(fā)票沒有計入到5月份的嗎,我開出去的金額也是一樣的啊,申報表要怎么樣填呢,還有我重新開票的那個進項需要進行勾選嗎?現(xiàn)在開出去的進項跟之前已抵扣的進項稅額是不一樣的
請問下老師,上個月我們銷售了一貨物,我們開具了專票,對方也已經(jīng)抵扣了進項,但是這個月說產(chǎn)品有問題,需要全部退回,對于已經(jīng)抵扣的發(fā)票我們也不能沖紅,應該怎么處理才合規(guī)呢
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預繳稅金。都是今天操作的。結果對方稅務局說街道和稅務局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個機構做項目助理,機構給員工一部分補貼 然后每月還給我們公司3000歐元補貼(當做我們每個月給員工社保 報銷費用) 那么每個月3000歐元需要申報增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因為股東還買了很多東西墊付很多錢
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個稅零報2個月了,后續(xù)按季度報其他稅種,也都是零報,一直這樣報,就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個人,也不涉及開稅票,稅務局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個人所得稅退稅款,會計科目怎么做
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
那我后續(xù)報增值稅的時候,需要怎么填呢?
直接在紅沖當月減少收入和銷項稅,跟1月無關
就是,對方紅沖了我1月的進項,對方又重新開了相同金額的發(fā)票,對我申報增值稅沒有任何影響。是這個意思?對我1月和3月都沒有任何影響
你在申報的3月進項時候做進項轉出
意思,我3月的時候,那個重新開的發(fā)票我要勾選,然后我在填一個進項稅轉出,是這個意思?老師
是的,就是那樣申報的