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請(qǐng)問(wèn)老師,我們給香港公司銷售了一件貨物,是從國(guó)外進(jìn)口過(guò)來(lái)的,這種情況下我能不申請(qǐng)退稅,直接拿形式發(fā)票入賬嗎?

2025-03-03 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-03 11:42

你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。

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快賬用戶9471 追問(wèn) 2025-03-03 11:43

也不用開(kāi)免稅發(fā)票了吧?不開(kāi)票的話收到的錢怎么做賬?。拷桡y行存款 貸未開(kāi)票收入嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-03 11:44

你好,你可以當(dāng)不開(kāi)票收入。

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快賬用戶9471 追問(wèn) 2025-03-03 11:45

那要是開(kāi)免稅發(fā)票呢也是可以嗎?業(yè)務(wù)是真實(shí)的 就是退稅麻煩 第一次涉及 金額也不大 不想退了

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齊紅老師 解答 2025-03-03 11:46

你好,你實(shí)際上有做報(bào)關(guān)這些東西嗎?

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快賬用戶9471 追問(wèn) 2025-03-03 13:13

有啊,進(jìn)口環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)都有報(bào)告單的

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快賬用戶9471 追問(wèn) 2025-03-03 13:13

但是我們進(jìn)口繳款書(shū)上的貨物名稱和出口環(huán)節(jié)的名稱不太一致

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齊紅老師 解答 2025-03-03 13:29

你好,是因?yàn)槭裁丛?,有加工過(guò)嗎?

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快賬用戶9471 追問(wèn) 2025-03-03 13:30

沒(méi)有加工過(guò),是進(jìn)來(lái)的時(shí)候繳款書(shū)上沒(méi)有型號(hào) 賣出去的時(shí)候名稱帶型號(hào)

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齊紅老師 解答 2025-03-03 13:31

你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系,不影響的

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快賬用戶9471 追問(wèn) 2025-03-03 13:33

那我做賬怎么做呢?另外成本也是按正常去做賬嗎?貨物實(shí)際也是發(fā)出的狀態(tài)

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齊紅老師 解答 2025-03-03 13:33

你好,你先做進(jìn)來(lái)的,然后賣出去就行 跟普通的商貿(mào)是一樣的操作。

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快賬用戶9471 追問(wèn) 2025-03-03 13:34

現(xiàn)在不知道發(fā)票怎么開(kāi)

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齊紅老師 解答 2025-03-03 13:36

你好,你正常開(kāi)就可以了呀。開(kāi)普通發(fā)票。

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你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
2025-03-03
您好,形式發(fā)票是一種非正式的參考性發(fā)票。在中國(guó)內(nèi)地的稅務(wù)處理中,形式發(fā)票一般不能直接作為所得稅抵扣的憑證。從會(huì)計(jì)核算角度,可以將這筆費(fèi)用作為職工福利費(fèi)入賬。 對(duì)于企業(yè)所得稅,想能扣除,需要補(bǔ)充一些合法有效的憑證。可以要求香港公司提供能夠證明交易真實(shí)性的其他文件,如貨物的采購(gòu)清單、支付憑證(如果有的話,包括銀行轉(zhuǎn)賬記錄等)、運(yùn)輸單據(jù)等。同時(shí),對(duì)于進(jìn)口的食品等商品,還需要考慮海關(guān)相關(guān)的手續(xù)和憑證。如果涉及進(jìn)口關(guān)稅和增值稅等應(yīng)稅行為,還需要有完稅憑證等相關(guān)稅務(wù)票據(jù)來(lái)完整地反映這筆交易的合法性和真實(shí)性。
2024-11-26
同學(xué),你好 直接給你們打款,你們要申報(bào)外匯收入
2025-04-22
收款 可到有外匯業(yè)務(wù)資格銀行申請(qǐng)開(kāi)外幣賬戶收款,備好執(zhí)照等資料;也可委托支付寶國(guó)際版、PayPal 等有跨境支付資質(zhì)第三方平臺(tái)收款。 稅務(wù) 增值稅:外幣銷售額按規(guī)定匯率折合成人民幣計(jì)算繳納。 企業(yè)所得稅:預(yù)繳按月度 / 季度末匯率、匯算清繳按年度末匯率折合計(jì)算應(yīng)納稅所得額。 印花稅:合同屬應(yīng)稅憑證,按憑證當(dāng)日匯率折合人民幣確定計(jì)稅依據(jù)繳納。
2025-04-22
企業(yè)收到出口退稅款不算收入,需要沖減成本。 企業(yè)發(fā)生應(yīng)收的退稅款,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅);結(jié)轉(zhuǎn)免抵稅額時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅);收到增值稅退稅款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2023-10-25
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