你好,是成本費用不合格嗎?
去年有張成本票,稅務(wù)局這個月讓我們踢出來,調(diào)整去年的年報,要求補交企業(yè)所得稅,賬務(wù)怎么處理?馬上就是第三季度所得稅申報了,企業(yè)所得稅申報表怎么填?
老師,我們這邊是這個問題,兩年前會計暫估了一筆成本,現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓補交這筆暫估的所得稅,把暫估調(diào)整成收入,已經(jīng)交了所得稅,會計分錄該怎么處理。
你好老師我是小規(guī)模,2023年 改了2022年報匯算清繳數(shù)據(jù)。 1、調(diào)增了去年2022成本數(shù)據(jù),成本減少20w,利潤增加了20w,會計分錄怎么做。(就是稅務(wù)局說那張發(fā)票不合法,讓我們直接減去成本) 2、,補稅了100元(假設(shè)),交了2022企業(yè)所得稅100元。會計分錄是什么。
老師你好,我們是個體戶,2022 年開票是 436 萬多,今天稅務(wù)局查賬說我們成本票不夠,讓我們在補 22000的稅,我問稅務(wù)局交按幾個點,他回復我說個稅減半,我不知道我應(yīng)該調(diào)增多少錢的利潤?
老師好,我想問下,12月接到稅務(wù)通知,需要補交企業(yè)所得稅,我也補了。請問賬務(wù)處理應(yīng)該怎么弄?調(diào)的時候,只是調(diào)低了成本,多交了企稅。做賬的時候,購買的庫存商品每個月都是全部結(jié)轉(zhuǎn)成本的。應(yīng)付賬款是不是也要調(diào)少?
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費給我試用2個月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費用。請問試用期間要視同銷售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時繳納消費稅嗎?為什么收回時要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時繳納消費稅嗎?為什么要在銷售時繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報嗎?
個體戶一般納稅人,繳納個人所得稅經(jīng)營所得稅稅率?
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預收貨款的方式,增值稅納稅義務(wù)時間是貨物發(fā)出當天嗎
老師,如果我們在抖音用個體戶帶貨直播,個體戶要查賬征收的話,建議是注冊公司還是個體戶
如何把部分舊公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務(wù)和財務(wù)上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務(wù)核定怎么操作呀
嗯呢是的
我現(xiàn)在就差怎么做賬務(wù)處理了老師,補交企業(yè)所得稅加滯納金合計3千多塊錢
都是實際的業(yè)務(wù)嗎?如果有虛增的,借應(yīng)付賬款,貸,以前年度損益調(diào)整。 借,以前年度損益調(diào)整。貸,利潤分配,未分配利潤。
現(xiàn)在利潤表和資產(chǎn)負債表都變了,老師我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
算是實數(shù)
你好,你是反結(jié)賬修改的嗎?
具體的幾月份的報表變了。
我是直接改的稅務(wù)系統(tǒng)里23年年末財務(wù)報表,我沒有反結(jié)賬,做賬系統(tǒng)不想動了,我直接做到今年現(xiàn)在賬務(wù)處理得了,摘要寫清楚點調(diào)23年的
那不行,你賬上和你申報的數(shù)據(jù)得是一樣。你現(xiàn)在賬上和申報的不一樣了。
我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢老師,把調(diào)完的利潤還能增加提現(xiàn)出來,然后實際報表利潤增加了
一樣了,到時候把稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表打印出來附到現(xiàn)在記賬憑證上就行了
你好,兩種做法,一種是反結(jié)賬,還有一種是做到今年用利潤分配未分配利潤,其他的沒有。
做到今年分錄都怎么做呀老師
比如說我利潤增加10000元,然后稅我補交企業(yè)所得稅和滯納金600元所有賬務(wù)處理怎么做賬呀老師
借,應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整1萬, 借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出滯納金。 貸,銀行存款600 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,未分配利潤 最后分錄的金額是1萬-交納的企業(yè)所得稅
實際繳納600元老師
為啥走應(yīng)付賬款里呀
老師,你的分錄太大概了,我不明白,我想問的是我調(diào)增利潤一萬,然后實際交企業(yè)所得稅600,然后這中間增加的一萬萬不影響的利潤表嘛,我意思我怎么做分錄能把那個利潤表給他給體現(xiàn)出來做平了,然后還,順便把補繳的企業(yè)所得稅和滯納金也交了,就全套的分錄應(yīng)該怎么做?
繳納所得稅和滯納金合計起來600,不是嗎?那你得分出所得稅是多少,滯納金是多少,分別寫 紅沖成本你錢沒有退回來,得有一個往來科目不是嗎?你也可以掛著預付賬款,后期的時候再處理了它就行,再做相反的反正你這個也是沒法抵扣的。相反的就是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在你不能掛,因為你數(shù)務(wù)局要求你們調(diào)整。你說具體的金額,我給你寫具體的金額還我寫的是大概的,這個不是大概的,這個就是具體的。
我的意思是先不考慮稅那方面稅,我知道應(yīng)該怎么做,我意思做分路不得做一下,就是我現(xiàn)在利潤表上利潤不是已經(jīng)給他調(diào)一萬了嗎,然后應(yīng)該怎么做賬,其他的先不不提
還是利潤表上調(diào)增的一萬元,不用做賬啊,直接做實際繳納補的企業(yè)所得稅,比如說500,然后滯納金100就交這些就可以了,做這些分錄就行,不用考慮利潤表上增加那個一萬元嗎?老師
借應(yīng)付帳款貸主營業(yè)務(wù)成本 做這個
借以前年度損益調(diào)整,500 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅500 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅500 營業(yè)外支出滯納金100 貸,銀行存款600 借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整500。
利潤表上調(diào)整了,你賬上也得調(diào)整,必須是一樣的。賬上和申報的必須是一樣。
老師一萬不用做賬嗎
老師,我稅這方面分錄我會做了,主要是我利潤表和資產(chǎn)負債表和利潤應(yīng)該怎么做賬?我們不會懂,不會不明白
做了 借應(yīng)付帳款貸主營業(yè)務(wù)成本 做這個已讀 2025-03-03 12:11 這個就是 利潤表里面的,你的營業(yè)成本減少,利潤增加了不是嗎?然后,你需要對應(yīng)的當月做上這一個賬務(wù)處理。這樣的話,你賬上的和申報的數(shù)據(jù)就是一樣的。你做出來這個看一下
這個是反結(jié)賬修改的, 然后你在今年的時候再借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款金額是1萬, 匯算清繳,什么也不需要做。