你好,之前你們交過(guò)稅款嗎?2022年?
我是我們公司的出納,對(duì)這些不懂,今天老板問(wèn)我說(shuō)他有朋友來(lái)要用我們公司來(lái)做一個(gè)小項(xiàng)目,項(xiàng)目金額差不多有150萬(wàn),他讓我算一下對(duì)方提供多少發(fā)票,稅收幾個(gè)點(diǎn)合適,我不知道怎么算,無(wú)從下手,老板說(shuō)收三個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi),讓我算一下,對(duì)方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅應(yīng)該交多少,我不會(huì)算,對(duì)方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤(rùn),老板就收三個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi),如果要交稅的話,我們自己出,
老師,您好,農(nóng)資采銷企業(yè),2020年虧損,稅務(wù)分局說(shuō)我們系統(tǒng)比對(duì)有風(fēng)險(xiǎn),讓我們把2020年成本調(diào)低,虧損少一點(diǎn),他們能完成任務(wù),也不用稽查部門來(lái)我們這兒檢查了,但是我們成本都是有采購(gòu)合同的,稅務(wù)說(shuō)讓我們這邊2020年成本調(diào)低,2022年成本再調(diào)回,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)如何處理?2022年有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們個(gè)體戶全年沒(méi)有成本費(fèi)用,但是稅局說(shuō)查賬征收,今年僅第三季度開了40萬(wàn)的普票,增值稅可免,但是經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅不知道要交多少
老師你好,麻煩問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,稅局現(xiàn)在查出我們有一張成本發(fā)票有問(wèn)題,是2021年的,金額20萬(wàn),我現(xiàn)在需要補(bǔ)交所得稅,那我都要調(diào)什么呢?我們是小型微利一般納稅人,2021年盈利32萬(wàn),利潤(rùn)表我知道把成本調(diào)減,其它還怎么做,麻煩老師給我說(shuō)一下具體的賬務(wù)處理
老師你好,我們是個(gè)體戶,2022 年開票是 436 萬(wàn)多,今天稅務(wù)局查賬說(shuō)我們成本票不夠,讓我們?cè)谘a(bǔ) 22000的稅,我問(wèn)稅務(wù)局交按幾個(gè)點(diǎn),他回復(fù)我說(shuō)個(gè)稅減半,我不知道我應(yīng)該調(diào)增多少錢的利潤(rùn)?
你好,我公司在個(gè)體工商戶那買的空調(diào),需要個(gè)體工商戶開13%的專票,個(gè)體工商戶說(shuō)他要申請(qǐng)才可以開,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶可以申請(qǐng)開13點(diǎn)的專票嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過(guò)給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過(guò)嗎?
為什么第一個(gè)月是小規(guī)模納稅人,第二個(gè)月就是一般納稅人了?
按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的角度分別解答一下
像這種題目如何判斷到底是選擇36%呢還是56%呢?我選擇56%的時(shí)候是驗(yàn)算,它也是符合的,但答案是36%,像這種情況下怎么去用呢?
老師,就是那個(gè)工資表有沒(méi)有官方的模版,在哪里下載?還有就是那個(gè)專項(xiàng)附加扣除要不要在工資表里體現(xiàn)呢?
老師想去高新企業(yè)上班?對(duì)高新企業(yè)不怎么了解老師可以大概講一下高新企業(yè)嗎?
電商小規(guī)模公司采購(gòu)一批快遞盒用于包裝,可否直接入銷售費(fèi)用,還是先入材料,然后領(lǐng)多少轉(zhuǎn)多少銷售費(fèi)用
學(xué)霸導(dǎo)師m10激活碼忘了
答案為什么是A 不是利用到期收益率求債務(wù)資本成本。不是讓未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值等于籌資凈額嘛 不應(yīng)該是1020-5=1015 = 80*(P/A.k.3)+1000*(p/F,k,3)嘛
交了,我記得是 按 5%減半交的,是稅務(wù)優(yōu)惠政策吧
你好,利潤(rùn)在20萬(wàn)左右的。
老師這是怎么算的,按多少稅點(diǎn)交的
我自己估算的,看稅率表 先是按照40 40乘以30%-40500)*50%不合適 然后30 也不行
然后我又找了20。只能自己這么算,
您這個(gè)是按個(gè)人所得稅算的嗎?還是按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得?
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅算的。
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得也有稅率表嗎?我還一直以為不管利潤(rùn)多少都是 5%減半繳納呢?
有 可以參考這個(gè)的
好的,謝謝老師,我明白了
不用客氣,工作愉快。
老師我去年的利潤(rùn)是 31540 元,按這個(gè)交的稅,然后補(bǔ) 22000 的稅,是大概 調(diào)增 20 萬(wàn)左右的利潤(rùn)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
我咋不會(huì)算了呢,那就是按20萬(wàn)算+之前的是 36090=236090×20%-10500-之前交的 1054=35664 元 這么算對(duì)嗎
你好還有減半的政策呢? 利潤(rùn)*20%-10500)*50%-之前預(yù)繳=22000?之前預(yù)繳 求利潤(rùn)
好的,那比如我調(diào)增增 23萬(wàn)利潤(rùn)+之前 36090=266090×20%-10500=42718×0.5-之前交的 1054=20305 元,是這樣算嗎?
不是 我給你發(fā)了你看下可以嗎
我看了,我覺(jué)得我看懂了,那這次要交的稅,是調(diào)增的利潤(rùn)直接算,不再加之前的利潤(rùn)了是嗎?
稅務(wù)局當(dāng)時(shí)怎么跟你說(shuō)的這個(gè)22000包不包含之前預(yù)繳的,我上面算的是不包含。