您好,可以反賊客戶支付的倉儲費轉(zhuǎn)付給倉庫,由倉庫直接開具符合稅務(wù)規(guī)定的倉儲費發(fā)票給客戶,這樣我們只開貨物的發(fā)票,倉儲費我們只是代收代付

老師,請問我司是貿(mào)易公司, 我們銷售100萬的貨給客戶。 客戶回了95萬的款,同時開了一張5萬的倉儲物流的發(fā)票。 我根據(jù)這個發(fā)票,我給我的上游企業(yè),開了一張5萬塊的咨詢服務(wù)費發(fā)票。 也就是說把這5萬塊錢的倉儲物流的費用轉(zhuǎn)嫁到了給了上家。 這個方作操作行不行。 還有沒有其他的方式和建議。
老師,現(xiàn)在有一個客戶把他的產(chǎn)品放到我們倉庫,讓我們代替他發(fā)貨,快遞費也含在我們公司里面,這部分快遞費我要開票給客戶,問他們收錢,我公司本身不是物流公司,也開不了物料發(fā)票,這個票我能開什么類目?
有客戶向我們委托做委托代理采購業(yè)務(wù)!涉及到倉儲費!我們和對方約定倉儲費用我們先付最后再平過給委托方!我們先幫客戶采購但是貨權(quán)先是我們(進(jìn)項13也是供應(yīng)商開給我們)!然后客戶提貨一筆再把這筆款項打款給我們,我們把收到的倉儲不含稅的金額×1.13做銷售客戶價格收、舉例,倉儲含稅開票106元給我們!我們做賬, 借,用那個科目喃100 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額6 代,銀行存款106 我們在開出去 借,銀行存款113 代,主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額13, 問題,一,這個分錄做對沒,二,我們會因倉庫費多交那些稅費喃!
我們公司是中間商,按客戶需求買進(jìn)直接銷售給客戶,貨物直接從由客戶司機(jī)到供應(yīng)商處運到倉庫,我們公司沒有出入庫,想咨詢一下我司開票仍然開的商品發(fā)票,這種情況還需要三方簽署出入庫的單子以及送貨清單嗎?稅務(wù)方面會有哪些問題老師,上面是剛剛提問的問題,還有幾點問題想再深入了解1、我們公司沒有倉庫,那么我們在庫存核查的部分實際是不真實的2、運輸部分是由我們客戶直接派車運輸,我們無法提供運輸單據(jù)3、由于客戶直接派車運輸,那么供應(yīng)商給我們的送貨單就不存在詳細(xì)的承運人,以及我司也沒有人簽字證實接收了貨物,我們給客戶的送貨單也無法提供承運信息這幾點該怎么處理呢
1、我司銷售貨物給國外客戶,國外客戶給我們結(jié)算貨款,合同顯示我司運輸貨物到客戶的國內(nèi)倉庫,所有權(quán)及風(fēng)險轉(zhuǎn)移至買方,但此倉庫不在保稅區(qū)、監(jiān)管倉。報關(guān)是用我司的名義出口報關(guān),但我司承擔(dān)工廠至國內(nèi)倉庫的運輸費,買方承擔(dān)報關(guān)費等,這種情況是否可以退稅?開具出口發(fā)票稅率應(yīng)該用哪個呢? 2、我司從供應(yīng)商采購的合同貨物名稱:流變助劑,規(guī)格型號:HECTOGEL-ISDV(E),國外客戶銷售合同,名稱:HECTOGEL-ISDV(E),報關(guān)單商品名稱:流變助劑,未填規(guī)格型號(報關(guān)不能顯示英文),這樣申請退稅有什么問題?需要怎么改正呢?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認(rèn)為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
您好老師,倉庫只與我公司簽訂了倉儲合同,所以只認(rèn)我們公司,只給我公司開具倉儲費發(fā)票,所以才通過我公司進(jìn)行轉(zhuǎn)付。如果能直接向客戶開具,最初我們就會讓客戶直接把倉儲費付給倉庫了。
哦哦,我們這個開票不是經(jīng)常有的,業(yè)務(wù)是真實的,有合同和庫房開給我們的發(fā)票,我們就可以開票的,開票是依據(jù)業(yè)務(wù),? 我們偶爾超出經(jīng)營范圍也可以的,我跟稅務(wù)確認(rèn)過
哦哦,好的,可以超出經(jīng)營范圍就行,謝謝老師。
您好,可以的,您放心,我們也有這個情況,沒有道路運營證,但開了9%發(fā)票