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請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司,當(dāng)月有收入,但是當(dāng)月支付了貨款,當(dāng)月沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要申報(bào)繳納全額增值稅嗎

2025-02-27 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-27 14:24

是的,要申報(bào)繳納全額增值稅

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快賬用戶8968 追問(wèn) 2025-02-27 14:25

但是我們收入是銷售貨物,我們本月支付了貨款,但是發(fā)票還沒(méi)開

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齊紅老師 解答 2025-02-27 14:28

要想少交稅就取得進(jìn)項(xiàng)

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是的,要申報(bào)繳納全額增值稅
2025-02-27
沒(méi)有收入怎么會(huì)有銷項(xiàng)稅額?
2024-02-02
您好,結(jié)轉(zhuǎn)與不結(jié)轉(zhuǎn)都是自己的做賬習(xí)慣,沒(méi)有明確要求,申報(bào)的話,其他收益就按6%服務(wù)費(fèi)申報(bào)就行,進(jìn)項(xiàng)稅按照取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票申報(bào)
2024-02-02
您好, 下個(gè)月會(huì)開票,就不用先申報(bào)了
2023-05-13
不需要 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-11-04
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