借:庫存商品 500 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動(dòng),結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
去年12月暫估 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款暫估 現(xiàn)在1月進(jìn)貨發(fā)票回來了 但是比暫估的金額小,現(xiàn)在咋處理?
老師,請(qǐng)問一下我前面月份做了暫估的成本,我現(xiàn)在有發(fā)票回來了,發(fā)票的金額是大于我之前暫估的,我現(xiàn)在該怎么來沖呢,而且發(fā)票金額是在銀行付的
有實(shí)際業(yè)務(wù),我們開出去的票金額也確實(shí)比較高,當(dāng)時(shí)擔(dān)心成本票回不來!就取中暫估了成本,現(xiàn)在連暫估的成本的金額都達(dá)不到!補(bǔ)不回來!我現(xiàn)在該怎么處理?現(xiàn)在年底了,我是繼續(xù)暫估嗎?然后在匯算清繳錢湊齊成本票即可嗎?
老師,我24年有暫估 比如暫估金額是1000 也結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本了 ,現(xiàn)在發(fā)票拿回來了 我發(fā)現(xiàn)金額開票金額是1500 請(qǐng)問我改如何處理
機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅吧?
老師好!請(qǐng)問公司給董事發(fā)福利,有限制嗎?董事不是我們公司員工,也不取酬,財(cái)務(wù)如何做不違規(guī)?麻煩老師具體說說
公司前期變更了法人,注冊(cè)資本也增加了股權(quán)沒有轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)要寫未出資證明是按變更前還是變更后注冊(cè)資本寫,可以零轉(zhuǎn)讓嗎
找不到第三個(gè)月的實(shí)操啊,在哪里啊?右上角是有一個(gè)實(shí)操點(diǎn)進(jìn)去沒有這個(gè)1月2月的帳啊。
提供貨物,收取安裝費(fèi),能開建筑服務(wù),安裝服務(wù)嗎
員工已離職,但仍給報(bào)了個(gè)稅,員工申訴了,這個(gè)去稅務(wù)局處理,應(yīng)該怎么辦,需要注意什么呢
付給同一家公司的多比維修費(fèi)和備品備件費(fèi)可以記一個(gè)憑證嗎?
第三個(gè)月里面找不到實(shí)操,有沒有圖片?可以告知一下。
小規(guī)模的主營業(yè)務(wù)收入要不要計(jì)提應(yīng)交稅金? 現(xiàn)在不是有1%的優(yōu)惠,那計(jì)提的時(shí)候是按3%還是按1%? 如果按3%,那優(yōu)惠的那2%會(huì)計(jì)分錄怎么做?
印花稅臺(tái)賬怎么做?稅務(wù)查賬要提供
都在25年直接差額做賬 對(duì)嗎
還是說 先紅沖暫估 然后25年在做賬
都在25年直接差額做賬
那如果取回來的發(fā)票 小于暫估金額 能不能不調(diào)賬了 直接匯算的時(shí)候調(diào)增?
取回來的發(fā)票 小于暫估金額
能不調(diào)賬了 直接匯算的時(shí)候調(diào)增
老師借:庫存商品 500 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 這筆是差額做賬 ,然后為什么有個(gè)暫估呢
24年有暫估,暫估不是通過應(yīng)付賬款-暫估做的嗎
老師 這樣做 就是把這個(gè)暫估應(yīng)付款 全部轉(zhuǎn)到了 實(shí)際得到應(yīng)付賬款 對(duì)吧
老師 如果取得發(fā)票小于暫估的話 成本哪塊我可以匯算直接調(diào)整,但是應(yīng)付款 該如何調(diào)整?
是,把這個(gè)暫估應(yīng)付款 全部轉(zhuǎn)到了 實(shí)際得到應(yīng)付賬款
成本哪塊 可以匯算直接調(diào)整
應(yīng)付款的差額,用未分配利潤調(diào)整
應(yīng)付款的差額 ,用以前年度損益過度一下吧 借 應(yīng)付 貸以前年度損益 借 以前年度 貸利潤分配未分配?
是的,你的理解與處理是對(duì)的。