您好,每一納稅年度的收入總額減除成本、費(fèi)用以及損失后的余額為應(yīng)納稅所得額,適用5%至35%的超額累進(jìn)稅率 還有這些可以減 減除費(fèi)用:沒有綜合所得的,可減除費(fèi)用6萬元。 專項(xiàng)扣除:包括社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。 專項(xiàng)附加扣除:如子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息或住房租金、贍養(yǎng)老人等支出。 其他扣除:依法確定的其他扣除項(xiàng)目 還有優(yōu)惠政策:年應(yīng)納稅所得額不超過200萬元的部分,可享受減半征收個(gè)人所得稅的優(yōu)惠 稅率表 個(gè)人所得稅稅率表(經(jīng)營(yíng)所得適用) 級(jí)數(shù)應(yīng)納稅所得額(含稅)稅率(%)速算扣除數(shù) 1不超過30000元的部分 5 0 2超過30000元至90000元的部分10 1500 3超過90000元至300000元的部分20 10500 4超過300000元至500000元的部分30 40500 5超過500000元的部分35 65500
老師您好,個(gè)人所得稅——經(jīng)營(yíng)所得怎么算的? 個(gè)體戶~銷售的 370667.96收入 我想知道這個(gè)怎么算的
老師,您好,現(xiàn)金付的個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得),怎么做分錄
老師,您好,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅怎么計(jì)算的呢,我現(xiàn)在收入是1311881.18 ?成本是1246287.31
老師您好,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅計(jì)算稅率
#提問#老師,您好!個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅,稅率是?怎么計(jì)算的呢?
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào))( 如圖3里面的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本) 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤(rùn)表里面的0(如圖1) 這樣對(duì)不對(duì)(都是填利潤(rùn)表里面的)?
你好,我今天在核對(duì)往來的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購(gòu)買原材料的,這個(gè)原材料還能入原材料么?要如何做賬
個(gè)人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個(gè)點(diǎn)的專票,對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購(gòu)貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人