您好,是根據(jù)我們賬面金額,稅務是要比對的。 合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務不來看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計%2B原材料或庫存商品借方累計,保險合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-保險費取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-租賃費取數(shù)
合同印花稅怎么申報?根據(jù)含稅合同金額申報嗎?采購合同和銷售合同是分別計算確認嗎?比如采購含稅合同1000萬,銷售合同8000萬。那我要繳納印花稅的基數(shù)是9000萬嗎,再乘以稅率?
想再確認一下,購銷合同的印花稅是根據(jù) 價+稅 合計繳納還是 只交 不含稅金額 ?
老師,買賣合同,印花稅申報的計稅依據(jù)是不是含稅的銷售購進和含稅的銷售收入合計?
請問,一般納稅人銷售合同印花稅計算公式是怎樣的?(進項不含稅金額+銷項不含稅金額)*0.0003?
請問一般納稅人買賣合同印花稅申報,購入和銷售金額是按照含稅還是不含稅金額申報?
上海子公司銷售的定位是改變不了的,加工在外地,現(xiàn)在材料也是上海子公司的名義采購的,是上海采購委外加工,還是外地采購外地加工再銷售給上海子公司,延伸出來的,如果我選擇外地工廠采購原材料,直接平進評出到上海,那么上海原來采購的原材料要到外地工程賬上,這個賬上是做成買賣銷售嗎,這種稅務上有什么利弊之分嗎
老師請問,2024年補繳,第一季度,企業(yè)所得稅,滯納金多少,怎么算,是萬分之五嗎
開給個人的增值稅發(fā)票上面顯示的稅額扣哪一方
老師,請問香港公司消費,他們不開票的,可以按照收據(jù)入賬嗎?這個單據(jù)入賬可以稅前扣除嗎?
老師好!我公司有一筆保證金收不回了,至少掛其他應收款的,現(xiàn)在平掉是做借方營業(yè)外支出嗎
利潤表的本年累計營業(yè)收入跟增值稅及附加稅申報里的貨物及勞務申報的金額應該一致吧?
老師,請教一下,老板借款給公司,利息按銀行貸款利率收取,老板要開利息發(fā)票,月利息大概有4萬,開票是要交增值稅和個稅嗎?個人不能免增值稅嗎?
老師:購買水果到供應商這個報銷款是記入管理費用-業(yè)務招待費嗎?
老師進出口退稅是怎么樣的喲?
銷售電話線路應該開什么大類的發(fā)票(信息系統(tǒng)服務\\研發(fā)和技術服務)
也就是說,進項稅不管認證沒認證,是根據(jù)這一年收到的原材料或庫存商品金額來計算,銷項是根據(jù)銷售收入不含稅金額計算,是嗎
對對,我們被查過,稅務就是這樣比對的
租賃合同也是收入和支出的不含稅金額是嗎?
您好,不是,請看下面框的
那就是含稅的?我們出租給別人,開了專票,也是含稅計算嗎?
您好,不是的,一般人都是未稅金額計賬的呀,小規(guī)模我們也可以用未稅,就是賬面的租賃費除1%2B5%
好的,這個是我們付租金的,那我們收租金的呢?要算印花稅嗎?是算到租賃合同里面還是算到買賣合同里面
哦哦,不是不是,還是租賃合同,我們是什么行業(yè),主營收入是什么,稅務是知道的,因為能看到我們的開票,也就是看我們收入了
那租賃合同印花稅是租金收入和租金支出的合計金額嗎?
您好,我們有租出,又有租入的話,是這樣計算的哦
好的,謝謝
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~