你好,旅行社差額稅用的成本票是提供旅游服務(wù)過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,包括海外的酒店、游輪、海外酒店或船公司給的英文的INVOICE賬單和 機(jī)票藍(lán)聯(lián)
問題1法人名下有兩家公司,一個(gè)是小規(guī)模一個(gè)是一般納稅人,兩個(gè)公司經(jīng)常出現(xiàn)資金余額足無法支付,所以兩公司之間經(jīng)常資金轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。 問題2:經(jīng)常使用小規(guī)模公司名義訂立合同開銷售發(fā)票,而以一般納稅人名義訂合同取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,公司是做廣告服務(wù)類,如果做帳沒有進(jìn)項(xiàng)票,無法抵減成本正常交所得稅之外,不知道這種操作是否可行? 問題3:公司的客戶經(jīng)常要求高開發(fā)票,比如1萬的廣告費(fèi),要求開3萬的銷售發(fā)票,正常繳納增值稅,合同也是按3萬做,客戶后面轉(zhuǎn)3萬到我們公司公帳,然后差額我們再轉(zhuǎn)給其它公司,其它開發(fā)票過來。 麻煩老師結(jié)合上面的問題,幫我分析一下,企業(yè)存在哪些風(fēng)險(xiǎn),作為我的崗位有哪些風(fēng)險(xiǎn)?是否能繼續(xù)工作下去?
老師,我在北京一家會(huì)計(jì)師事務(wù)所去2月了,是中石油外包的,負(fù)責(zé)2加海外石油公司做賬和報(bào)表轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),每個(gè)月25日至次月5日都是給國資委上報(bào)約300張表,難在其中有約40張表需要根據(jù)海外石油項(xiàng)目方發(fā)來的底稿填數(shù),計(jì)算,校驗(yàn),不通過找與其他表勾稽關(guān)系重新填報(bào)計(jì)算,校驗(yàn)直到通過才行,再上報(bào),屬于事務(wù)所最底層的,常年做這個(gè)業(yè)務(wù),還不能提前調(diào)表,加班長,2年的大姐都調(diào)表到很晚,不像其他所會(huì)接觸不同審計(jì)業(yè)務(wù),所學(xué)有限,這塊經(jīng)驗(yàn)用不到其他企業(yè),給稅前1W工資,老板嫌棄我學(xué)習(xí)慢,師傅不愿意教,我39歲男,會(huì)計(jì)本科,周圍都比我小,剛轉(zhuǎn)行做會(huì)計(jì),有中級證書現(xiàn)有一家國企4星酒店做成本會(huì)計(jì)招聘我去,稅前7200,那邊有更多時(shí)間可以學(xué)習(xí),有跳槽更好酒店或者其他的機(jī)會(huì),老師給個(gè)建議去否
1、領(lǐng)導(dǎo)出國,在國外機(jī)場免稅店買煙、酒、禮品,零食等(英文小票)可以直接計(jì)為招待費(fèi)嗎?2、領(lǐng)導(dǎo)出國,在國內(nèi)機(jī)場免稅店買煙、酒等(中文小票),如果要開發(fā)票也只能開個(gè)人名頭,可以計(jì)入招待費(fèi)嗎?3、領(lǐng)導(dǎo)一人出國辦理簽證,250元/人,領(lǐng)導(dǎo)一共辦了3個(gè)人的,是不是只有領(lǐng)導(dǎo)自己的可以計(jì)入差旅費(fèi),其他兩人(不是單位員工)的計(jì)入哪里,也是招待費(fèi)用嗎?4、領(lǐng)導(dǎo)出國在超市買和水,喝的咖啡等,從數(shù)量上看都不止一人,而且我司有出差補(bǔ)助,那這樣的費(fèi)用是計(jì)入招待費(fèi),還是計(jì)入差旅費(fèi)?麻煩老師分著回答一下,謝謝!
老師,我們是旅游行業(yè),一般納稅人,我們屬于旅游分包方,打個(gè)比方就是一家旅游公司A報(bào)價(jià)10000給我們做(A公司一般納稅人),我們實(shí)際總成本支出8000(職工的團(tuán)費(fèi)成本+2個(gè)家屬的團(tuán)費(fèi)成本),A公司給我們做的這個(gè)團(tuán)是職工團(tuán),其中團(tuán)里另外有2個(gè)家屬A公司是不收取團(tuán)費(fèi)的,A公司讓2個(gè)家屬的團(tuán)費(fèi)個(gè)人掃碼合計(jì)1500給了我們的公司(職工團(tuán)費(fèi)是全部回款給A公司),我們單獨(dú)針對這個(gè)1500的不用開票的收入,在申報(bào)時(shí),申報(bào)表可以做差額征稅嗎?如果不能在申報(bào)時(shí)做差額征稅,那我給A公司開票是要開10000+1500-差額8000去開票嗎
老師麻煩問下,針對旅行社差額稅的成本票,都有哪些票可以用? 機(jī)票藍(lán)聯(lián)是否可以?海外的酒店、游輪、海外酒店或船公司給的英文的INVOICE賬單是否可以用?
發(fā)票數(shù)量金額和入庫單金額一致,其中有1個(gè)單品數(shù)量金額和入庫不一致可以嗎?
我們企業(yè)是醫(yī)藥企業(yè),如果從農(nóng)戶里收購就可以自己開局進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣嗎
老師,我們酒店買了對講機(jī),文件柜,鈴壺,制冰機(jī),風(fēng)機(jī),碎紙機(jī)等這些都是幾百塊錢的東西,計(jì)入什么科目?
人力資源單位可以買扳手發(fā)放給員工嗎 員工工作需要的話可以發(fā)小工具嗎
老師你好,假如A石油期初庫存成本金額是103434元,期初庫存數(shù)量是17.38噸,本月入庫金額393126.3元,數(shù)量62.71噸,出庫數(shù)量5噸,調(diào)倉34.38噸到B石油庫存,B期初庫存成本是0,數(shù)量是0,本月入庫金額728118.59元,數(shù)量112.61噸,從A調(diào)倉過來金額216066.32元,數(shù)量34.38噸,本月B出庫數(shù)量94.64噸,用月末一次加權(quán)平均計(jì)算期末成本
老師 銷售方讓我們給開折讓的紅字信息單 他們是不是不一定用這種方法的 是不是也可以開籃字發(fā)票的折讓啊 ?
分公司能不能改成小企業(yè)性質(zhì),加法人和注冊資金
房地產(chǎn)都是交什么稅呢?????
我們的石廠買了一些果苗來種 怎么入賬
老師我們是小規(guī)模企業(yè),借車產(chǎn)生的車輛保養(yǎng)費(fèi)借,管理費(fèi)用車輛保養(yǎng)費(fèi),貸,銀行存款嗎
這種費(fèi)用,不是直接公對公支付,而是員工墊付,后取得發(fā)票報(bào)銷,也是可以用作差額稅成本票的吧?
你好,可以的,取得的發(fā)票購買方需要時(shí)旅行社
公司是 北京***國際旅行社有限公司,可以用差額稅吧
你好,可以用差額征稅
假如我們2月份開具發(fā)票10萬元(價(jià)稅合計(jì)),取得的機(jī)票,住宿費(fèi)等發(fā)票共6萬元(價(jià)稅合計(jì)),這6萬元是員工墊付,本月已報(bào)銷發(fā)放。那我計(jì)算本月增值稅的話是按4萬計(jì)算?4萬是價(jià)稅合計(jì)金額,應(yīng)交增值稅2264.15元?
你好,是的,(取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付給其他單位或個(gè)人的含稅價(jià)款)÷(1+對應(yīng)征稅應(yīng)稅服務(wù)適用的增值稅稅率或征收率)。(10萬-6萬)/1.06×6%=0.2264萬元
好的。謝謝老師。申報(bào)的時(shí)候如何填寫呢,麻煩指導(dǎo)下填報(bào)的位置
你好,填附表一,六萬填到第12列服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額,行是選在第五行6%稅率
好的,謝謝老師
你好,不客氣,祝生活愉快!