您好,因?yàn)檫@個(gè)5000 并不是扣掉的

我們公司是企業(yè)合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務(wù)人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報(bào)8月個(gè)稅的時(shí)候 前3到7月沒有發(fā)工資申報(bào) 都是零申報(bào) 所以報(bào)8月個(gè)稅會(huì)出現(xiàn)累計(jì)減除費(fèi)用30000 這個(gè)時(shí)候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現(xiàn)的個(gè)稅會(huì)是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里選擇否 在自然人電子稅務(wù)局就會(huì)有270的個(gè)稅 我是新手會(huì)計(jì) 想請教老師 我得怎么選擇報(bào)股東的個(gè)稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里是要選擇否還是,是 好一點(diǎn)呢,有什么區(qū)別,不明白
老師你好,請問我跟別的小規(guī)模納稅人申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,在個(gè)稅的專項(xiàng)附加扣除信息采集信息下載更新這步時(shí),是需要所有員工自己手機(jī)下載個(gè)稅填寫好專項(xiàng)扣除信息,我才能下載更新專項(xiàng)附加扣除嗎,還是怎么下載到里邊申報(bào)呢
昨天我們公司員工填的個(gè)稅附加扣除信息我這邊更新的算出數(shù)字了 但是有一個(gè)員工 在附加扣除信息采集里可以看見采集成功了 但是填工資薪金所得申報(bào)時(shí)候我點(diǎn)專項(xiàng)附加扣除 沒有扣除這個(gè)人的怎么回事?
老師好,幫員工申報(bào)綜合所得,她說有租房,然后是不是我這邊在專項(xiàng)附加扣除信息采集里面添加了,申報(bào)的時(shí)候就會(huì)有顯示?當(dāng)月就可以抵扣?
老師:請問個(gè)稅系統(tǒng)扣繳端出現(xiàn)提示信息 系統(tǒng)檢測到有新的專項(xiàng)扣除信息可以下載更新,請通過專項(xiàng)附加扣除信息采集菜單進(jìn)行下載更新,但去點(diǎn)擊專項(xiàng)附加扣除信息采集時(shí)又出現(xiàn)提示信息 請先進(jìn)行人員信息采集并報(bào)送成功后再進(jìn)行下載更新。都是讓員工自己把信息填在個(gè)人所得稅app上的
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


是因?yàn)槭裁?,我想把他去掉的原因是想把這位員工的5000 用到他戶名的個(gè)體經(jīng)營所得里扣除,但是剛才我去經(jīng)營所得預(yù)交的界面看,經(jīng)營所得扣不了這個(gè)5000 ,說是已經(jīng)在綜合所得里扣除了。但是1月份的綜合我還沒申報(bào)呢
就是工資薪金這個(gè)你壓根就減除不掉,除非就是不申報(bào)工資薪金個(gè)稅
怎么樣不申報(bào)工資薪金呢?這個(gè)員工是這家個(gè)體的法人,其實(shí)申報(bào)工資也沒辦法去當(dāng)做費(fèi)用去經(jīng)營所得扣除對吧
對的,給法人發(fā)工資也不能稅期扣除的
所以我給他身邊這個(gè)工資薪金就沒啥用,還不能在經(jīng)營所得扣除5000,得不償失了,有什么辦法不申報(bào)工薪嗎。
對的,就是不添加法人信息,不申報(bào)就成
那我這個(gè)個(gè)體就法人一個(gè)人。那我重新把這個(gè)人員采集弄一下嗎?做成離職?
是的,只是這么弄,就別給這人申報(bào)
好的這樣的話我就能夠在經(jīng)營所得扣5000和專項(xiàng)附加扣除了對嗎
對,工資不申報(bào),在申報(bào)經(jīng)營所得的時(shí)候就可以申報(bào)
還有個(gè)問題,這家個(gè)體就法人一人,剛才已經(jīng)報(bào)送了離職信息,這樣的話綜合所得什么也不用管了吧都是0個(gè)人了
但是既然有了個(gè)稅,最少也得申報(bào)一個(gè)人的個(gè)稅才成
沒人了,要不要把工薪這個(gè)功能關(guān)閉呢
那可以向稅務(wù)申請看看能否關(guān)閉
還有個(gè)問題是我剛才報(bào)送了離職,然后又去經(jīng)營所得預(yù)交那個(gè)地方看了看,投資者減除費(fèi)用還是顯示灰色的
對,還是應(yīng)該是現(xiàn)實(shí)灰色
為什么呢,那我填不了數(shù)據(jù)了怎么辦呢,我填寫到別的地方ma
這種情況可能你也沒這么快能帶出來,也許下季度才能帶出來