你號,回去更正申報,抱在2023年
老師,我們公司員工,23年的年終獎,我聽劉洪偉老師的關賬課,說23年的年終獎可以單獨算個稅,那我們24年1月份發(fā)12月份的工資,是要把,如果老板需要用錢就要把這個年終獎,1月份給他發(fā)了,24年年終獎就并入工資算個稅了可對?不可以單獨計算算個稅,可對啊,課是回放的課
你好老師,麻煩問下,我公司23年有1員工因一直未發(fā)工資,也未申報個稅,也未計提工資,到24年2月份銀行轉賬支付了他去年的工資,我該怎么處理工資計提和個稅申報,謝謝老師!
公司員工發(fā)了雙薪,是在一月份發(fā)的,老板給自己發(fā)的12萬年終獎,就是23年工資,24年一月份發(fā)的雙薪,2月份申報了個稅,并扣的個稅 現(xiàn)在的問題是 我23年現(xiàn)在那個個稅申報的話,這筆雙薪是不屬于23年收入嗎?
公司員工發(fā)了雙薪,是在一月份發(fā)的,老板給自己發(fā)的12萬年終獎,就是23年工資,24年一月份發(fā)的雙薪,2月份申報了個稅,并扣的個稅,如果不算23年收入多少話,那這些收入是等24年個稅匯算申報再去申訴退稅是嗎?因為都沒有填專項扣除,2月份申報個稅的時候直接在公司扣了個稅
老師,我公司是勞務派遣公司,24年12月0申報了65位員工,稅務局讓核實是否在職,如果不在職要做離職處理。有9個員工是2024-11-1離職,但11月發(fā)了工資,也申報了(因為10月的工資,11月發(fā),所以員工11月離職了也依然有收入申報)。那我現(xiàn)在做離職處理離職日期寫2024-11-1的話會影響11月已申報的嗎?
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費用,計什么科目,沖減應計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉錢到集團的法人私卡上,由法人又轉到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結了。要怎么做賬務處理
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
23年還能申報嗎?
還可以回去更正申報的這個
那我去試試,這個更正個稅,跟23年年報有影響嗎
不需要再去考慮所得稅了這個
我應該是把24年1月份申報的個稅挪到23年12月份是嗎?我剛進去更正申報,提示本地扣繳端不存在改筆申報記錄,不能更正申報
那問問12366這個情況吧具體
老師,我可以提前申報,后面在發(fā)放嗎?要不然更正申報以后跟實際情況不符
不可以的,工資這個發(fā)發(fā)給了才可以申報的
工資是24年2月份才發(fā)的,能在23年12月份申報嗎?不能有什么影響
不可以,可以提前計提
可以計提理解,不能提前申報,這是什么原理,那我提前申報了有什么后果?就說這是這個月的工資,當月有一些原因不能發(fā)放,下次再發(fā)就不行了
你實際不一致,工資是發(fā)放了才可申報
實際操作中,本月申報上月工資,本月發(fā)放上月工資,本月工資發(fā)不出來,工資一樣沒有發(fā)放啊,拖到后面幾個月才發(fā)的,實際也不是沒有這可能
那就是不讓你更正,你如果再24年刪了這筆申報,那么這個不可以扣除計算所得稅時
工資不是每月申報都發(fā)清的,有效益不好,錢不夠發(fā)工資的,申報的工資不就往后拖延嗎
但是工資申報時發(fā)放為準,就這樣要求的