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2025年1月開具2024年12月已確認(rèn)收入的發(fā)票,在申報增值稅的時候這部分收入應(yīng)該怎么填列

2025-02-17 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-17 09:19

未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)。

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快賬用戶6189 追問 2025-02-17 09:22

未開具發(fā)票是指什么?我現(xiàn)在是24年的收入開具發(fā)票在25年,我在申報增值稅需要做負(fù)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2025-02-17 09:23

無票收入 2024年不是做的無票收入嗎。

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快賬用戶6189 追問 2025-02-17 09:28

具體怎么做?比如我24年無票收入10萬,然后在25年開票12萬,那我申報增值稅收入是填2萬的意思嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-17 09:30

你好,2024年未開具發(fā)票里面填寫10萬, 2025年未開具發(fā)票填寫-10萬, 開具的發(fā)票里面填寫12萬,完整的就是這個。

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未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)。
2025-02-17
你好,不需要更正12月的增值稅申報,本月收到在本月做沖紅的分錄。
2025-01-23
這種情況應(yīng)在 2025 年 5 月申報時進(jìn)行處理,在 “未開具發(fā)票” 一欄填報負(fù)數(shù)沖減當(dāng)期銷售額。 根據(jù)稅法規(guī)定,前期已通過增值稅納稅申報表附列資料一 “未開具發(fā)票” 欄次申報了未開票收入,在補開發(fā)票月份,應(yīng)將當(dāng)期補開的發(fā)票填寫在附列資料一對應(yīng)的欄次,同時在 “未開具發(fā)票” 一欄填報對應(yīng)的負(fù)數(shù)沖減。由于 3 月申報時未進(jìn)行抵消,所以在 5 月申報時進(jìn)行調(diào)整即可,無需更正 3 月的增值稅申報。但需注意,申報時可能會出現(xiàn)比對異常,此時需通過辦稅服務(wù)廳或者遠(yuǎn)程辦等方式辦理
2025-06-10
你好,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。增值稅一正數(shù)一負(fù)數(shù),不需要繳納,然后印花稅也是零申報。
2024-04-17
2024年匯算清繳的時候,主表里面包含著這一部分銷售額在納稅調(diào)整明細(xì)表收入里面,其他填寫賬載金額減少收入納稅調(diào)減 25第一季度不包含這一部分紅沖的銷售額。
2025-01-16
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