可以的,可以這么做的

老師你好,去年11月份有一筆憑證做錯了,本來應(yīng)該沖預(yù)收款確認(rèn)收入的,我做成了:借:銀行存款貸:預(yù)收賬款,執(zhí)行的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)該怎么處理?
老師,我們是小規(guī)模,23年12年收到幾筆活動費(fèi)用,但是活動未展開進(jìn)行,就借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-預(yù)估成本了,24年活動收到票,直接計(jì)入正常分錄借主要業(yè)務(wù)成本貸銀行存款了 現(xiàn)在23年的暫估入賬還在賬上掛著,應(yīng)該怎么處理一下
老師好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)現(xiàn)23年一筆預(yù)收款計(jì)入了營業(yè)收入,但是沒有給客戶開票。24年給客戶開了票,又記了一遍收入,能在25年2月,把23年那筆憑證做紅字,然后寫一筆正確的分錄嗎,正確的應(yīng)該是借銀行存款,貸預(yù)收帳款。
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下 一般納稅人 在23年12月份確認(rèn)了未開票收入40萬。 24年發(fā)現(xiàn)23年的收入確認(rèn)多了。 應(yīng)該是沖預(yù)收款 而不是確認(rèn)為未開票收入 但是紅沖后 24年的 收入和利潤表的收入不一致。請問這份憑證應(yīng)該怎么出
23年一筆預(yù)收款記錯了,記的借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。24年開了票,分錄寫的借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交銷項(xiàng)稅,導(dǎo)致余額表預(yù)收賬款借方有余額。25年五月才發(fā)現(xiàn)錯誤,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)該怎么調(diào)整
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因?yàn)橄鄬τ谥袊箨懙年P(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)


23年那筆分錄貸方寫的是主營業(yè)務(wù)收入,紅沖是主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)嗎,為什么主營業(yè)務(wù)收入放在貸方,系統(tǒng)可以取到數(shù)啊
你好,放的貸方負(fù)數(shù)里面,因?yàn)檐浖O(shè)置的發(fā)生額就是在貸方,他只能取貸方的發(fā)生額