你好,可以的,可以這樣子操作。
22年的時(shí)候有購進(jìn)一臺(tái)6080的投影機(jī),當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候直接計(jì)入費(fèi)用的,在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候也直接進(jìn)去費(fèi)用了,23年稅審的時(shí)候調(diào)了這筆先進(jìn)入固定資產(chǎn),再進(jìn)行折舊,填報(bào)23年企業(yè)所得稅匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)提示說我未報(bào)資產(chǎn)折舊 攤銷表,那我是可以不用操作嗎
老師,我司在異地有個(gè)分支機(jī)構(gòu),審計(jì)說是會(huì)出具合并報(bào)表,那總公司匯算清繳的時(shí)候可以直接用審計(jì)出具的合并報(bào)表上面進(jìn)行匯算清繳申報(bào)嗎
老師,請(qǐng)問,我剛剛在填報(bào)匯算清繳的時(shí)候,有個(gè)印花稅稅收滯納金我直接也一并進(jìn)入到印花稅里面去了,然后納稅調(diào)整那個(gè)明細(xì)表就提示我了,說有個(gè) 0.17 的滯納金要填,但是我那個(gè)報(bào)表上面沒有這個(gè)營業(yè)外支出的滯納金,我是不是要把上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表修改了才可以啊
老師,請(qǐng)問,我剛剛在填報(bào)匯算清繳的時(shí)候,有個(gè)印花稅稅收滯納金我直接也一并進(jìn)入到印花稅里面去了,然后納稅調(diào)整那個(gè)明細(xì)表就提示我了,說有個(gè) 0.17 的滯納金要填,但是我那個(gè)報(bào)表上面沒有這個(gè)營業(yè)外支出的滯納金,我是不是要把上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表修改了才可以
分公司在異地是獨(dú)立核算的 申報(bào)分公司的企業(yè)所得稅的時(shí)候提示“不存在有就地分?jǐn)偠?jí)分支機(jī)構(gòu)資料 無需進(jìn)行申報(bào)” 那總公司每個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要匯總申報(bào)分公司的數(shù)據(jù)嗎 還是說只需要做年度匯算清繳的時(shí)候申報(bào)就可以呢
就是我是收票方 現(xiàn)在對(duì)方要給我們開票部分紅沖 需要我這里發(fā)起什么流程嗎
老師 這道題算平均資本成本率為什么不扣掉長期借款的所得稅 不應(yīng)該是 5.6%*(1-25%)嗎
餐飲分公司,可以只注銷分公司嗎,分公司的存貨等可以調(diào)給總公司嗎?
A公司賣車,委托我辦理賣車事宜,最終賣車給B公司,錢款打給我賬戶,并沒有進(jìn)入A公司賬戶。 請(qǐng)問這種情況對(duì)A公司跟我有什么影響,會(huì)造成偷稅漏稅等犯法行為?怎么解決?
社?;鶖?shù)變了要自己去更正已申報(bào)工資嗎?
老師,給對(duì)方公司 公戶賬戶打款,是打開戶許可證上面的賬戶號(hào)碼,還是打單位結(jié)算卡上面號(hào)碼
老師你好,如果4月份有個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計(jì)入管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)以為無法取得發(fā)票,7月份又取得了這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)票,請(qǐng)問現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆也許
老師能講一下,稅務(wù)登記操作步驟
項(xiàng)目支出建設(shè)廠房后的支出維修等,現(xiàn)金流量怎么選
老師 我是同一控股下的兩個(gè)子公司合并 合并時(shí)被合并方例如賬面有: 無形資產(chǎn)20萬 這個(gè)無形資產(chǎn)是商標(biāo)合并時(shí)需要交增值稅嗎