生產(chǎn)企業(yè)出口退稅主要針對(duì)的是出口貨物的增值稅和消費(fèi)稅。退稅的基本條件包括:退稅貨物必須是增值稅、消費(fèi)稅征收范圍內(nèi)的貨物,并且這些貨物必須報(bào)關(guān)離境出口?。對(duì)于安全費(fèi)和水電費(fèi),它們通常不被視為出口貨物的直接成本,因此其進(jìn)項(xiàng)稅一般不被納入出口退稅的范圍
外貿(mào)企業(yè),有內(nèi)銷和外銷的,不能分?jǐn)偟墓操M(fèi)用部分,水電費(fèi),房租費(fèi)可以全額抵扣嗎?出口業(yè)務(wù)都是退稅的,又退又免!
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅應(yīng)退稅額為什么是銷項(xiàng)稅額乘以稅率差,出口退稅不是退的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,生產(chǎn)型的出口退稅企業(yè)能報(bào)商貿(mào)的出口退稅嗎
老師,請(qǐng)問下,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,進(jìn)項(xiàng)全部用于內(nèi)銷,出口部分能做免稅嗎?因?yàn)樯暾?qǐng)退稅沒有進(jìn)項(xiàng)需要繳納附加稅?要怎么做呢?
生產(chǎn)出口企業(yè)退稅 老師 退的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
公司簽的代運(yùn)營(yíng)店鋪收取傭金的合同需要交印花稅嗎
開票 沒有收入 怎么做賬
老師,最后一問,計(jì)算應(yīng)納增值稅額,為什么不減去之前計(jì)算抵扣的1130.8呢?
老師好,收到成本票借:工程施工—合同成本-材料10000貸:應(yīng)付賬款10000,每筆都做結(jié)轉(zhuǎn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程成本10000貸:工程施工—合同成本-材料10000,還是月底一次性做結(jié)轉(zhuǎn)比較好呢?
老師,一般納稅人想注銷,報(bào)表上有存貨,這個(gè)存貨要怎樣處理?
請(qǐng)問老師 公司要注銷了,其他應(yīng)付款——法人 賬戶有余額應(yīng)該怎么處理呢?
老師,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)一欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀?圖片上24年沒有計(jì)提費(fèi)用!
個(gè)獨(dú)分紅,必須年底嗎?還是有利潤(rùn)就可以轉(zhuǎn)?
老師,個(gè)人開非學(xué)歷教育服務(wù)*技術(shù)培訓(xùn),要開10000元的發(fā)票,對(duì)方發(fā)過(guò)來(lái)培訓(xùn)協(xié)議,里面有一條不含稅金額8400元,含稅金額10000元,這是怎么算出來(lái)的,感覺有點(diǎn)不對(duì)
老師,請(qǐng)問一下我們從總包那兒承包項(xiàng)目的一部分,人工材料,工資總包代我們發(fā)放了,代發(fā)放的工資個(gè)稅由誰(shuí)來(lái)申報(bào)?
好的,謝謝老師
你好,同學(xué)。不必客氣,祝你工作愉快!