你好!是的,退的進(jìn)項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)加工企業(yè)出口退稅,是按什么來(lái)退稅的呀,是按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)退稅嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅應(yīng)退稅額為什么是銷項(xiàng)稅額乘以稅率差,出口退稅不是退的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師好,商貿(mào)出口企業(yè)手上未退稅的金額是不是等于賬上進(jìn)項(xiàng)稅額-出口退稅金額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀?
生產(chǎn)型出口企業(yè),退稅是退進(jìn)項(xiàng)稅額,有退稅額大于進(jìn)行稅額的情況嗎?
生產(chǎn)出口企業(yè)退稅 老師 退的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來(lái)供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
所有的進(jìn)項(xiàng)稅額都能退嗎 不是采購(gòu)原材料 比如費(fèi)用發(fā)票 房租水電專票進(jìn)項(xiàng)稅額也能退?
你好,不是所有的都能退了。 1.免、抵、退:對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物,實(shí)行免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)的增值稅,允許出口貨物所耗用的原材料等所含的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵扣內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額,如果出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額大于內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額,對(duì)未抵扣完的部分可以申請(qǐng)退稅 2.退稅率限制:出口退稅的金額通常按照規(guī)定的退稅率來(lái)計(jì)算,這個(gè)退稅率可能低于實(shí)際的征稅稅率,因此不是所有的進(jìn)項(xiàng)稅額都能退還給企業(yè)。 3.征退稅率之差:在計(jì)算免抵退稅額時(shí),會(huì)涉及到出口貨物的征稅率與退稅率之間的差額。這部分差額形成的“不得免征和抵扣稅額”,企業(yè)需要從增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中扣減 4.免稅購(gòu)進(jìn)原材料:如果企業(yè)使用的是免稅購(gòu)進(jìn)的原材料,那么這部分原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額就不能用于出口退稅。