是的,1月份補(bǔ)計(jì)提這三個(gè)月的工資,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候也應(yīng)該在25年2月份1月補(bǔ)發(fā)的申報(bào)個(gè)稅
去年12月份和今年1月份的工資沒有計(jì)提,也沒有發(fā)放,個(gè)稅零報(bào)的,2月份想補(bǔ)發(fā)這三個(gè)月的工資,應(yīng)該怎么處理
12月份計(jì)提的工資1月份發(fā)放的,應(yīng)該2月份去申報(bào)個(gè)稅,但是1月份給申報(bào)了,現(xiàn)在交接的時(shí)候發(fā)現(xiàn)問題了,我這個(gè)月應(yīng)該怎么申報(bào)
12月份工資計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候,專項(xiàng)附加扣除是不是應(yīng)該用2025年1月份的了呢?因?yàn)?2月份的工資是1月份發(fā)放2月份申報(bào)
老師您好,我們25年一月份補(bǔ)發(fā)了一個(gè)員工23年12月和24年1月2月份的工資,這種情況應(yīng)該怎么處理,是不是應(yīng)該1月份補(bǔ)計(jì)提這三個(gè)月的工資呀,還有申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是不是也應(yīng)該在25年1月份申報(bào)個(gè)稅呀
員工23年年終獎(jiǎng),我是24年2月份申報(bào)的(也就是說跟24年1月份工資一起申報(bào)的),員工23年11月離職了,新在的單位24年有補(bǔ)貼,要求是24年不能有其他單位工資薪金,員工找我處理了,我該怎么操作
老師,咨詢一下,現(xiàn)在學(xué)堂沒有公開課了嗎?
老師你好,我們分公司上月開票200多萬,現(xiàn)在賬上成本也有200多萬,我可以把成本全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,公司補(bǔ)貼員工社保,他工資不變,公司補(bǔ)貼給他的社保部分需要申報(bào)個(gè)稅嗎?到底需要員工承擔(dān)這部分社保補(bǔ)貼的個(gè)稅金額嗎
老師,公司要注銷,賬上還有30萬庫存,時(shí)間較長,有5-8年,質(zhì)量不好了,我們可以成本價(jià)的7折出售給股東嗎?稅務(wù)那邊怎么需要些什么資料說明?
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,怎么做才能不交殘保金?
老師你好,我想咨詢一下你,暫估入庫,我的思維是先暫估,第二個(gè)月紅沖,然后再入正確的對吧
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人的廠房出租收的租金每個(gè)月不超過十萬塊錢開的普票,不需要交增值稅嗎?
個(gè)稅申報(bào)超過32人了,怎么處理才能不交殘保金?
請問老師,企業(yè)出售固定資產(chǎn)的完整分錄
這個(gè)申報(bào)個(gè)稅就是跟之前申報(bào)個(gè)稅一樣的流程正常申報(bào)個(gè)稅是吧
是的,就是那樣子的
好的謝謝老師
老師您好,我們是物業(yè)公司,我們收到供電公司電費(fèi)單據(jù)的時(shí)候,交了電費(fèi),然后業(yè)主購電的時(shí)候我們會(huì)賺取收入,還有一部分電是物業(yè)辦公室自用的電費(fèi),像這些應(yīng)該怎么做分錄
那么那個(gè)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入-水電費(fèi)
就是我們1.收到供電公司電費(fèi)單據(jù),交電費(fèi)時(shí)借:庫存商品,貸銀行存款, 2.業(yè)主購買電時(shí)借銀行存款,貸其他物業(yè)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),3.物業(yè)公司自用電費(fèi),借管理費(fèi)用-自用電費(fèi),貸庫存商品, 現(xiàn)在就是每個(gè)月業(yè)主購買電金額和我們交給供電局電費(fèi)金額不一樣,這個(gè)是不是還需要做一筆分錄?
?交電費(fèi)借:其他業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款, 業(yè)主購買電時(shí)借銀行存款,貸其他物業(yè)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)
那物業(yè)公司自用的部分是不是就借記在管理費(fèi)用,貸其他業(yè)務(wù)成本嗎?
現(xiàn)在就是涉及到自用的部分,還有就是業(yè)主購買的電費(fèi)少于或者多余我們交給供電公司的電費(fèi),這種情況需要做分錄嗎
是的,自用的部分計(jì)入管理費(fèi)用
那自用部分的分錄對嗎?
是的,就是那樣做就行
那還有一個(gè)問題,如果我們給供電公司交了10000元的電費(fèi),然后業(yè)主購電總共是5000元,自用部分電費(fèi)時(shí)2000元,然后還有3000元差異,這個(gè)3000元的差異應(yīng)該怎么處理
扣除自用部分,差額都計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
那這樣的話是不是就不需要針對這3000元的差異在單獨(dú)做分錄,在給供電局交電費(fèi)時(shí)做的那個(gè)分錄就是了
是的,就是那個(gè)意思的
那如果我們給供電局交了10000元電費(fèi),業(yè)主購電時(shí)9000元,然后自用電費(fèi)時(shí)2000元,現(xiàn)在超了1000元,這個(gè)1000元需要怎么處理
自用超過還是計(jì)入管理費(fèi)用
哦哦謝謝老師,對了老師,電費(fèi)需不需要在每個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)電費(fèi)呀
那個(gè)是損益,需要按月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤