您好,是的,,這個(gè)要申報(bào)工資的

老師,12月入職的員工,專項(xiàng)扣除房租到23年12月,24年1月份沒有專項(xiàng)扣除信息,我們12月工資是1月份發(fā)的,12月工資表專項(xiàng)扣除扣了1500元房租,2月申報(bào)1月份發(fā)的12月工資的個(gè)稅與工資表不符,導(dǎo)致實(shí)發(fā)工資不/樣,該怎么辦好呢?多謝了
請(qǐng)問,24年的2月份補(bǔ)發(fā)了23年的三個(gè)月工資,個(gè)稅應(yīng)該在3月份報(bào)對(duì)嗎?一次性報(bào)了去年三個(gè)月的工資會(huì)超,有什么合適的方法嗎?
老師:23年的工資在24年1月和二月發(fā)放了,個(gè)稅我是在2月和3月申報(bào)的,可以嗎
公司員工發(fā)了雙薪,是在一月份發(fā)的,老板給自己發(fā)的12萬年終獎(jiǎng),就是23年工資,24年一月份發(fā)的雙薪,2月份申報(bào)了個(gè)稅,并扣的個(gè)稅 現(xiàn)在的問題是 我23年現(xiàn)在那個(gè)個(gè)稅申報(bào)的話,這筆雙薪是不屬于23年收入嗎?
老師您好,我們25年一月份補(bǔ)發(fā)了一個(gè)員工23年12月和24年1月2月份的工資,這種情況應(yīng)該怎么處理,是不是應(yīng)該1月份補(bǔ)計(jì)提這三個(gè)月的工資呀,還有申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是不是也應(yīng)該在25年1月份申報(bào)個(gè)稅呀
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?


因?yàn)樵路莅l(fā)的,這樣算一下就相當(dāng)于一次發(fā)了四個(gè)月的工資,總共是10000元,這樣的話是不是就要交個(gè)人所得稅
可以補(bǔ)申報(bào),這樣就不用交稅了
怎么補(bǔ)申報(bào)?
去窗口補(bǔ)申報(bào),把前面的補(bǔ)上
好的,謝謝老師
不客氣 ,很高興幫你