借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
我們這邊是一個(gè)供應(yīng)鏈公司,也就是一個(gè)服務(wù)商,我們?cè)趪膺M(jìn)回來的貨賣給國內(nèi)客戶,所有的費(fèi)用都是國內(nèi)客戶承擔(dān), 費(fèi)用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當(dāng)于我們平進(jìn)平出,這樣海關(guān)會(huì)不會(huì)查我們 ,都沒有賺錢的嗎?
老師,我們業(yè)務(wù)這邊,客戶的樣品因質(zhì)量問題需要補(bǔ)貨,因?yàn)槭菄饪蛻?,樣品基本都是不?huì)退回來,但后面我們又要補(bǔ)樣品給客戶,樣品又不收錢。用什么途徑出口呢!報(bào)關(guān)出口的話,又不收錢,報(bào)關(guān)單沒有單價(jià)和金額。就種情況我們應(yīng)該怎樣處理呢
外貿(mào)出口企業(yè),管理員首次下企業(yè)核查,說我的報(bào)關(guān)單是FOB價(jià),為什么國際運(yùn)輸發(fā)票里明細(xì)含有海運(yùn)費(fèi)。是因?yàn)檫@個(gè)運(yùn)費(fèi)只是幫國外客戶代付的,然后再對(duì)公打給我們。然后報(bào)關(guān)單的貨品金額就含了海運(yùn)費(fèi)一起報(bào)關(guān)出去了?,F(xiàn)在這個(gè)問題,怎么處理比較好呢
之前替國外客戶代購產(chǎn)品,有收到境外匯款,也支付給國內(nèi)賣家,后來由因?yàn)閳?bào)關(guān)資質(zhì)出了問題,我們沒做成報(bào)關(guān)后續(xù)業(yè)務(wù),人家就找別人給做了出口,之前收付的也就一直掛著了,老師好,這種情況要怎么處理呢
你好,老師,個(gè)人工商戶的外賣店,客戶索要發(fā)票,怎么辦?沒有申請(qǐng)開票的東西???怎么去開發(fā)票,開了發(fā)票是否就要報(bào)稅,關(guān)鍵是小外賣店沒有財(cái)務(wù)人員也不會(huì)???
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對(duì)嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費(fèi)托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
怎么界定房地產(chǎn)開發(fā)成本和開發(fā)費(fèi)用呢?小項(xiàng)目太多了,弄不明白這個(gè)項(xiàng)目到底是成本還是費(fèi)用???
貨幣資金大于未分配利潤,為什么反映出企業(yè)毛利率不高或者是企業(yè)剛開不久呢
水電站稅收優(yōu)惠政策,會(huì)計(jì)分錄
和國內(nèi)銷售一樣的
那這樣沒報(bào)關(guān)的話不能申請(qǐng)出口退稅了嗎
你好對(duì)的不退稅的
報(bào)送了可以退,沒走出口流程的視同內(nèi)銷是嗎 那開國內(nèi)的內(nèi)銷發(fā)票嗎
你好對(duì)的 是的 是的