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老師,跨年的暫估成本多了,會計分錄怎么做呀

2025-02-06 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-02-06 13:35

你多暫估的部分匯算清繳納稅調(diào)增處理需要

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快賬用戶3975 追問 2025-02-06 13:37

會計分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-02-06 13:37

會計賬務(wù)處理不要,只要做補稅的分錄就可以

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快賬用戶3975 追問 2025-02-06 13:39

老師,可以把分錄寫出來嗎?我不會

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齊紅老師 解答 2025-02-06 13:40

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 繳納借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅貸銀行存款

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你多暫估的部分匯算清繳納稅調(diào)增處理需要
2025-02-06
你好,你這個寫紅字沖減暫估的,然后再按照正確的重新做。
2025-01-14
你好,跨年暫估成本紅沖 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料
2021-04-13
你好,沖銷多暫估成本 就是了 借;應(yīng)付賬款-暫估200 , 貸;庫存商品或原材料200
2020-08-17
多了還是少了,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品,和之前那個金額一樣,多了做借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整,少了做 借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品
2020-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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