你好,那個按勞保費處理,可以抵扣
老師我想問下公司給員工發(fā)的加油卡,是算員工的福利,計入福利費嗎?這種情況下那加油站開進來的增值稅發(fā)票可以抵扣嗎?
請問老師,一般納稅人加油站給員工買的工作用的絕緣手套鞋進項稅額可以抵扣嗎
老師,您好!請問員工開車出差,汽油費開的是專用發(fā)票,這個的進項可以抵扣嗎?
老師,請問開回來的旅客運輸服務費發(fā)票,電子普票,是可以抵扣的進項嗎?
老師,請問加油站給員工購買的衣服和帽子,是做勞保費用嗎,開回來的進項可以 抵扣嗎?
老師,請問,我當月申報了未開票收入,當月又紅沖了,那我下個月申報增值稅的時候,是不是可以將未開票收入和銷項稅額紅沖,就不用繳稅了,是嗎?
甲公司欠我們404172.67元,其中包括人工費、材料費和利潤費,協(xié)議中寫著是稅后404172.67元,老板讓把稅點費用算到甲公司請問怎么算
老師,圖里面的固定資產(chǎn)科目是不是不應該寫貨車購置稅啊,還有這是3月份買的車,現(xiàn)在6月份做折舊,這個補計提4月和5月份的折舊應該怎么做憑證,這個折舊費計管理費用
老師,獨立核算的分公司,買來的空調(diào),我是計入,管理費用嗎
老師,如果我們公司聘用的人員,是退休以后的人員了,那么我們還用給他們繳納社保嗎
老師。能不能發(fā)給我一份福利院的收支匯總表
老師您好,利潤表的累計毛利X13%-累計已交增值稅=累計未交增值稅,這個等式成立嗎?
老師你好聘用退休人員報個稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個稅嗎
老板轉入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應交稅進項稅3.7貸應付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
那萬一稅局認為是職工福利費,讓轉出呢
那個是勞動服裝,不是辦公室的職業(yè)裝
哦哦哦哦哦哦
那購買的牛奶和大米,油,贈送給加油的客戶呢?開回來的進項可以抵扣嗎?
那個需要在發(fā)票里邊體現(xiàn)贈送,開回來的進項才可以抵扣
怎么體現(xiàn)呢,是直接做視同銷售嗎
沒有在發(fā)票里邊開具,就只能視同銷售了 1、采購 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅
贈送按偶然所得申報個稅,是什么意思,是客戶要做這個申報嗎?
你們這個是加油贈送的不需要。如果不是加油贈送的就需要申報個稅
那如果是公司贈送給客戶的,就是公司要申報個稅嗎?
無償?shù)馁浰途托枰陥髠€稅,那個加油是有償贈送
好的,那如果是公司無償贈送給其他人了,就是公司要按什么申報個稅呢?
無償贈送給其他人了,就是公司要按偶然所得申報個稅
不明白哦,這個是公司贈送出去的,不是公司的所得的呀,是被贈送的人有了所得呀
意思是幫那個人扣繳個稅,
還要這樣子哦
是的,公司有代扣代繳的義務