借應付帳款貸利潤分配未分配利潤3萬 利潤分配未分配利潤、 應交稅費、應交增值稅進項 貸應付賬款。

2022月12月收到投資款366萬,入賬366萬,23年1月發(fā)現(xiàn),實際投資款363萬,多付3萬需退回,應該怎樣做分錄? 直接借:實收資本3萬,貸其他應付款3萬嗎
老師,去年收到3萬發(fā)票分錄,借管理費3萬,貸應付賬款3萬,今年1月5日,經(jīng)理報銷款1萬,借其他應收款-經(jīng)理 1萬,貸銀行存款1萬,10日填了2萬的支出憑單,當日從銀行付款2萬給客戶,還差1萬元由經(jīng)理個人付給對方,分錄 借 應付賬款3萬,貸 銀行存款2萬,貸其他應收款-經(jīng)理1萬,后附銀行回單,支出憑單,對嗎?
老師 咨詢你一個問題 比如店鋪租金 一個月10000 我10月性支付了一個季度的租金3萬 12月才收到發(fā)票 那我10賬 借:預付賬款-房租 3萬 貸:銀行存款 3萬 10月計提房租 借:管理費用-房租 1萬 貸預付賬款 1萬 到12月我就全部沖完了預付 那,我收到發(fā)票的時候 怎么做賬呢?
請問老師,單位支付了4年技術服務費4萬元,屬于2024年的1萬元,單位支付了4萬,但是沒有取得發(fā)票,對方是小規(guī)模納稅人1%專票。2024年4月:支付時做賬 借 預付賬款3萬 借 管理費用1萬 貸 銀行存款4萬。請問老師,6月收到4萬元的1%的專票怎么做賬呢?
老師,12月沒有收到發(fā)票,借:管理費用3萬,貸:應付賬款3萬,1月收到專票并付款,怎么做賬?
您好,老師,新開的企業(yè),開辦社保,老板工資5000元,想給他老婆也買企業(yè)社保,又不想發(fā)放工資,給她老婆買社保的費用從他工資里扣,這個怎么操作好一些
老師請問一下,10月份幫朋友交了一個月社保,不給他發(fā)工資和報個稅,這賬怎么處理好呢?
老師好,我們有項目跨區(qū)域了,在當?shù)卣埖膫€人拉運土方,我們可以讓這些個人去項目所在地開運費票嗎?
購進貨物已收到專票,但未付款,怎么做賬
建筑勞務公司農(nóng)民工申報個稅,產(chǎn)生的個稅一般是咋處理的,農(nóng)民工如果不愿意出這個錢怎么辦,那先上申報在發(fā)放這樣可以么,干過建筑勞務公司的老師回答,謝謝
我們公司是運營公司,能幫門店代收貨款嗎?扣除各項費用之后才返還給門店,能這樣操作嗎?
增值稅發(fā)票多開了,稅交了,之后沖紅,稅可以退嗎?
建筑勞務公司農(nóng)民工申報個稅,產(chǎn)生的個稅一般是咋處理的
農(nóng)機銷售正常是免稅的,那二手農(nóng)機免稅嗎?
甲公司廣告牌及食堂用品移交給乙公司,甲公司會計列了一個清單跟食堂負責人講的,以實際盤點為準,一般固定資產(chǎn)不得少對吧,如低值易耗品,鍋,盤子,鏟子,還有計入其他業(yè)務成本的拉級袋等,以實際盤點為準,對吧老師,但經(jīng)辦人沒有盤點,全不以列表的數(shù)為準的,這個可以嗎?