可以的,可以這么做。

1、2010年公司注冊資本金:1000萬,實(shí)繳1000萬,實(shí)際情況:經(jīng)營酒店被拆后無資產(chǎn)、無負(fù)債,投資全虧。賬務(wù)未續(xù)存。2015年重新建賬,做了兩個(gè)股東其他應(yīng)收款1000萬(為了平衡實(shí)繳資本金) 2、2017年結(jié)轉(zhuǎn)上年王萬鵬其他應(yīng)收款5321960元,結(jié)轉(zhuǎn)上年閆偉其他應(yīng)收款3928400元 3、2017年6月股權(quán)變更,把閆偉的其他應(yīng)收款4270000元轉(zhuǎn)給王萬鵬,王萬鵬其他應(yīng)收款總共10051283.48元 4、2017年7月,實(shí)收資本和王萬鵬的其他應(yīng)收款各降500萬(原因:閆偉股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給王萬鵬,撤人、撤資)變更后實(shí)際情況是實(shí)收資本500萬,其他應(yīng)收款500多萬 5、2020年7月調(diào)整為實(shí)收資本500萬,把王萬鵬個(gè)人名下的其他應(yīng)收款480萬轉(zhuǎn)成在建工程 會(huì)計(jì)分錄:借:在建工程 480萬 貸:其他應(yīng)收款 480萬 6、然后把在建工程480萬再轉(zhuǎn)成長期待攤費(fèi)用10年480萬(原因是酒店訴訟結(jié)束,未獲得賠償)會(huì)計(jì)分錄:借:長期待攤費(fèi)用 480萬
總轉(zhuǎn)款43萬,實(shí)際付款11萬,多余的轉(zhuǎn)回來32萬,但之前就做了這兩筆分錄,9月預(yù)付3萬、11月付5萬、12月付35萬=43萬 其中11萬是比吊頂裝修款的,其他都是走帳叫距幫忙開票的形式轉(zhuǎn)的周轉(zhuǎn)款,9月做過分錄借:預(yù)付賬款 3萬貸:銀行存款 3萬 11月做過分錄借:固定資產(chǎn)11萬 貸:銀行存款5萬 應(yīng)付帳款6萬 ,請問現(xiàn)在要怎么把之前的分錄沖出來,再完善現(xiàn)在的分錄呢,內(nèi)賬的
1.樂呵呵公司2022年3月初資產(chǎn)1600萬元,負(fù)債1000萬元,所有者權(quán)益600萬元本月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)3月12日,從銀行借款200萬元;(2)3月20日,銷售商品150萬元,款項(xiàng)存入銀行;(3)3月26日,用銀行存款償還到期的借款80萬元;(4)3月28日,購買材料360萬元,以銀行存款支付240萬元,余款尚未支付(5)3月30日,收到新的投資者投入資金10萬元,存入銀行。要求:請分別計(jì)算樂呵呵公司資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益的月末余額2.笑嘻嘻公司2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)5月1日,資產(chǎn)期初余額為2800萬元,負(fù)債期初余額為600萬元,所有者權(quán)益期初余額為2200萬元;(2)5月6日,從銀行借款100萬元用于臨時(shí)周轉(zhuǎn);(3)5月13日,采購原材料400萬元,用銀行存款支付100萬元,其余款項(xiàng)暫未支付;(4)5月18日,收到投資者投入固定資產(chǎn)200萬元;(5)5月22日,收回前欠的貨款150萬元,存入銀行;(6)5月25日,銷售商品600萬元,款項(xiàng)尚未收到;(7)5月28日,用資本公積轉(zhuǎn)增實(shí)收資本150萬元要求:請根據(jù)上述資料,計(jì)算笑嘻嘻公司5月31日的資產(chǎn)
我2022年12月做了一筆分錄,以為816萬全部都是保證金 借:其他應(yīng)收款-保證金 816萬 貸:銀行存款 816萬 然后1月發(fā)現(xiàn)正常的分錄應(yīng)該是800萬A的保證金,8萬B的保證金,5.2萬是22年12月至23年2月的管理費(fèi),2.8萬是22年12月至23年2月的租金,原本12月應(yīng)該做分錄做成: 借:其他應(yīng)收款-保證金A 800萬 其他應(yīng)收款-保證金B(yǎng) 8萬 主營業(yè)務(wù)成本-A 17333.33 主營業(yè)務(wù)成本-B 9333.33 預(yù)付賬款 34666.67 預(yù)付賬款 18666.67 貸:銀行存款 816萬 那現(xiàn)在如果要更正需要怎樣做分錄?
2022月12月收到投資款366萬,入賬366萬,23年1月發(fā)現(xiàn),實(shí)際投資款363萬,多付3萬需退回,應(yīng)該怎樣做分錄? 直接借:實(shí)收資本3萬,貸其他應(yīng)付款3萬嗎
本人有兩處工資,一個(gè)是全職出納交社保,一處是兼職出納,一處兼職的按工資薪金申報(bào)個(gè)稅還是勞務(wù)報(bào)酬代開發(fā)票。
老師您好!餐飲個(gè)體工商戶,怎么報(bào)稅
咨詢服務(wù)公司收到一批客戶用來抵賬的酒,現(xiàn)在需要出售變現(xiàn),我們該怎么處理,才能合法合規(guī)?發(fā)票怎么開?
充值201元送200的積分會(huì)計(jì)分錄
稅務(wù)登記在電子稅務(wù)局怎么操作
麻煩老師發(fā)一下國家信息公示網(wǎng)的網(wǎng)址
老師好,我們這邊實(shí)際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費(fèi),對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個(gè)月從銀行付錢給個(gè)人還 要怎么做賬


好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。