同學(xué)你好 這個(gè)不對(duì),發(fā)票退回重新開(kāi)客戶的
我公司是汽車(chē)貿(mào)易公司,為客戶提供了汽車(chē)代購(gòu)業(yè)務(wù)。在代購(gòu)中,由供應(yīng)商直接開(kāi)購(gòu)車(chē)發(fā)票給客戶。我公司向客戶收取汽車(chē)價(jià)款后轉(zhuǎn)交給供應(yīng)商,同時(shí)我公司向客戶額外再收取一定的手續(xù)費(fèi)。且在購(gòu)買(mǎi)過(guò)程中,我公司有代墊資金的行為。請(qǐng)問(wèn)我公司的這種代購(gòu)行為需要交納增值稅嗎?需要哪些附件
A公司是生產(chǎn)和銷(xiāo)售實(shí)木門(mén)為主,A公司在B供應(yīng)商采購(gòu)原材料,原材料款項(xiàng)尚未支付,欠供應(yīng)商8萬(wàn)元,A公司和C客戶有往來(lái),應(yīng)收C客戶10萬(wàn),A公司讓C客戶直接支付8萬(wàn)元給B供應(yīng)商,這樣就等于A公司不欠B供應(yīng)商的貨款了,請(qǐng)問(wèn)這怎么做賬務(wù)處理呢?
我司是貿(mào)易公司,自身沒(méi)有生產(chǎn)能力。去年7月從供應(yīng)商那里買(mǎi)了一批泡沫賣(mài)給客戶,供應(yīng)商發(fā)貨后暫未開(kāi)票我司就暫估入庫(kù),并開(kāi)票給客戶并收到客戶款。但是直到現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票都沒(méi)有開(kāi)給我司,采購(gòu)說(shuō)對(duì)方倒閉了,現(xiàn)在怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售公司的個(gè)人微信收了客戶的貨款(微信綁的卡是法人的),然后直接識(shí)別供應(yīng)商的對(duì)公二維碼將款轉(zhuǎn)入,那供應(yīng)商可以給銷(xiāo)售公司開(kāi)票嗎(發(fā)票抬頭為銷(xiāo)售公司名稱)?
公司幫客戶向供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)用具,客戶將錢(qián)對(duì)公轉(zhuǎn)給公司,供應(yīng)商開(kāi)票抬頭卻為公司,賬務(wù)怎么處理呢
業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車(chē)加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫(xiě)了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?
老師,公司商務(wù)叫了個(gè)叉車(chē)出貨,自己給叉車(chē)?yán)习甯读隋X(qián),然后公對(duì)公開(kāi)了票怎么辦?
忘記申報(bào)7月份個(gè)稅了,稅務(wù)局出了限期申報(bào)的通知,限期內(nèi)已經(jīng)申報(bào)了,處罰多久會(huì)出來(lái)?