你好,是一樣的。開(kāi)出來(lái)的發(fā)票都是默認(rèn)的不含稅金額。這個(gè)沒(méi)有區(qū)別,都是一樣。
老師,材料上有這種算法嗎?合同單價(jià)的時(shí)候,3個(gè)點(diǎn)的稅,有1.86的稅不顯示在票面,應(yīng)該按照4.86的稅點(diǎn)算出含稅價(jià)格然后反推回去不含稅的單價(jià),1個(gè)點(diǎn)的稅應(yīng)該按照2.86的稅點(diǎn)算出含稅單價(jià),然后再倒推回去不含稅單價(jià)
請(qǐng)問(wèn)一下同一張進(jìn)票同一時(shí)期分別開(kāi)兩張開(kāi)給一個(gè)合同,票面的不含稅單價(jià)可以不相同嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,商貿(mào)公司,一般納稅人,和甲方簽訂的合同中有標(biāo)明材料不含稅單價(jià),下面又注明固定含稅包干單價(jià),請(qǐng)問(wèn)老師,我開(kāi)專票的單價(jià)是按含稅價(jià)格開(kāi)還是不含稅價(jià)格開(kāi)呢?
9月份暫估原材料,根據(jù)以前購(gòu)買的不含稅單價(jià)開(kāi)給我專用發(fā)票,暫估時(shí)候用不含稅單價(jià)入賬,后面進(jìn)來(lái)發(fā)票開(kāi)的普票還是哪個(gè)不含稅單價(jià),現(xiàn)在有1%的稅,這部分算總金額里面,我的單價(jià)就增高了,怎么入賬
開(kāi)票時(shí)候選中不含稅單價(jià)*面積 和開(kāi)票時(shí)候選中含稅單價(jià) 不含稅單價(jià)*1.13*面積,這兩個(gè)開(kāi)票方式一樣嗎?若合同是不含稅單價(jià),用前面的不含稅開(kāi)嗎??jī)煞N有什么特殊規(guī)定嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)