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老師,上個月員工墊付的費(fèi)用之前付了,已經(jīng)入賬,但是發(fā)票開錯了,這個月重新開了,那這發(fā)票可以放到以前那憑證里面,作為原始憑證嗎

2025-01-15 22:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-15 22:02

您好,這個的話是可以作為原始憑證的

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快賬用戶9221 追問 2025-01-15 22:04

就是說十一月開的發(fā)票,放在十月的憑證里面可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-15 22:04

對的,這個理解是沒錯的

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快賬用戶9221 追問 2025-01-15 22:05

好的 ,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-01-15 22:06

嗯嗯早點休息吧這個

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您好,這個的話是可以作為原始憑證的
2025-01-15
您好,客戶退回來的單獨(dú)放著就成
2024-06-13
直接放在8月份的賬務(wù)里吧,做個備查而已
2020-12-28
同學(xué),你好 后面取得發(fā)票,應(yīng)該把之前的分錄做紅字負(fù)數(shù),再根據(jù)發(fā)票重新做分錄。 之前的改不了了
2025-03-11
你好!你這樣,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 然后借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款
2024-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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