你好,是的,站在總公司的角度看(一個整體),不應該有這個筆往來。
老師,總分分公司,合并報表其他應收和其他應付如何抵消?
合并報表時一個子公司的其他應收款紅數(shù),和另一個子公司的其他應付款紅數(shù)怎么抵消
合并報表時一個子公司的其他應收款紅數(shù),和另一個子公司的其他應付款紅數(shù)怎么抵消
母公司借子公司100萬,母公司掛其他應收,子公司掛其他應付。在合并報表時,這筆往來款要內部抵消吧,不在合并報表中體現(xiàn)吧
我們總分沒有買賣貨物往來,有一些總分公司往來,分公司:只有一些其他應收款-總公司;總公司:其他應付款-分公司,這個在做合并報表怎么做?