借:其他應付款 貸:其他應收款
母公司和子公司的往來款,登記在“其他應收款”“其他應付款”,編合并報表時,也要抵銷吧?
母子公司的往來借款,形成的其他應收,其他應付,出現(xiàn)負數(shù),子公司其他應收出現(xiàn)負數(shù),或其他應付出現(xiàn)負數(shù),這個資產負債算是合并報表的范圍嗎?如何分析填列
做合并報表,母公司其他應收和子公司其他應付款由往來余額500萬。 這500萬怎么抵消?是先把公司報表相加,然后從其他應收和其他應付各減去500萬么?
母公司借款給子公司, 母公司:借:其他應付款——子公司 貸:銀行存款 子公司:借:銀行存款 貸:其他應付款——母公司 在合并財務報表的時候用不用做抵消分錄,怎么做,求指教
合并報表時一個子公司的其他應收款紅數(shù),和另一個子公司的其他應付款紅數(shù)怎么抵消
老師,個人的傭金要去稅務局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打???
老師 一直開的都是技術服務費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務分包資質嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務局開的勞務費發(fā)票,請問老師這個勞務費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方決定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
是集團做這個分局嗎
是子公司做分局還是集團做
那個是集團公司做,子公司不做